×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Аноним КТВ
    Гость

    Перепродажа оборудования.

    Подскажите, плиз, как отразить в учете купленное дорогостоящее оборудование, с последующей его перепродажей. Организация не торговая.
    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Оборудование именно для перепродажи купили и для себя не использовали?
    Тогда поступление 41 - 60; 19 - 60; 68/НДС - 19
    Продажа 62 - 90.1; 90.3 - 68/НДС; 90.2 - 41

  3. #3
    Аноним КТВ
    Гость
    Вот именно 41 счет меня и интересует. Не используем мы его. Вот и думаю куда пихнуть это оборудование и можно ли 41 применить

  4. #4
    Аноним КТВ
    Гость
    Мы производственники. По определенным причинам выполнить заказчику работу не смогли, поэтому закупаем аналогичное оборудование и тут же его перепродаем заказчику.
    Теперь надо саккумулировать все затраты по приобретению, накинуть прибыль и продать.
    А вот как, простите, не знаю.

  5. #5
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Как обычные торгаши.
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  6. #6
    Аноним КТВ
    Гость
    На 41 и затраты собирать (командировочные, тамож.пошлины, транспорт. и т.д.)? А если на 41 еще нет единицы учета, а расходы уже вовсю идут?
    И еще, а почему через 90 сч, может через 91 как прочие

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    почему через 90 сч, может через 91 как прочие
    Можно и через 91, если разовая сделка.
    На 41 и затраты собирать (командировочные, тамож.пошлины, транспорт. и т.д.)? А если на 41 еще нет единицы учета, а расходы уже вовсю идут?
    Как в ПБУ 5/01 написано. Все расходы непосредственно связанные с приобретением этого товара там собираете, до тех пор, пока товар не принят на учет, потом расходы уже через 44 или 26 (или 91, если выручку будете через 91 проводить)

  8. #8
    Аноним КТВ
    Гость
    простите, ворошу страую тему...
    Аудитор.мнение - собирать на 08 сч, потом (как пример) создать комиссию и постановить, что оборудование нам и "не нужно особо" и поэтому постановила продать.

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Аудитор.мнение - собирать на 08 сч, потом (как пример) создать комиссию и постановить, что оборудование нам и "не нужно особо" и поэтому постановила продать.
    А смысл акции, если изначально известно, что для перепродажи оно? Зачем искать сложные пути?

  10. #10
    Аноним КТВ
    Гость
    10-ка не подойдет (не тот масштаб), 41 не подойдет (не торгаши), да и вообще правильно, говорит, так.

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    41 не подойдет (не торгаши)
    Но если вы купили ТМЦ никак их не дорабатывая с целью их перепродать, то торгаши получаетесь
    Из Плана счетов:
    Счет 41 "Товары"
    В организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность, счет 41 "Товары" применяется в случаях, когда какие-либо изделия, материалы, продукты приобретаются специально для продажи или когда стоимость готовых изделий, приобретаемых для комплектации, не включается в себестоимость проданной продукции, а подлежит возмещению покупателями отдельно.

  12. #12
    Аноним КТВ
    Гость
    Флюидами чую, что не надо через 41. Да и через 08 не хочеться, чтоб никоим образом не походило под реализацию ос. Сходи туда не знаю куда - принеси то не знаю что.
    Пойду зароюсь в "нормативку"..

  13. #13
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Торгаши, торгаши...Чистейшей воды.

  14. #14
    Клерк Аватар для Лайла
    Регистрация
    27.01.2008
    Сообщений
    128
    Добрый день подскажите, пожалуйста.
    Купили товар, заплатил за него наш покупатель, потом товар отгрузили. Покупатель заплатил на 5 % больше. Как сделать документы на отгрузку товара? Если я стоимость товара оставлю равной закупоной, а также добавлю услуги по комплектации заказа? Обязаны ли мы в этом случае заключать какой-либо договор, как правильно провести сделку?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)