Подскажите, плиз, как отразить в учете купленное дорогостоящее оборудование, с последующей его перепродажей. Организация не торговая.
Спасибо.
Подскажите, плиз, как отразить в учете купленное дорогостоящее оборудование, с последующей его перепродажей. Организация не торговая.
Спасибо.
Оборудование именно для перепродажи купили и для себя не использовали?
Тогда поступление 41 - 60; 19 - 60; 68/НДС - 19
Продажа 62 - 90.1; 90.3 - 68/НДС; 90.2 - 41
Вот именно 41 счет меня и интересует. Не используем мы его. Вот и думаю куда пихнуть это оборудование и можно ли 41 применить
Мы производственники. По определенным причинам выполнить заказчику работу не смогли, поэтому закупаем аналогичное оборудование и тут же его перепродаем заказчику.
Теперь надо саккумулировать все затраты по приобретению, накинуть прибыль и продать.
А вот как, простите, не знаю.
Как обычные торгаши.![]()
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
На 41 и затраты собирать (командировочные, тамож.пошлины, транспорт. и т.д.)? А если на 41 еще нет единицы учета, а расходы уже вовсю идут?
И еще, а почему через 90 сч, может через 91 как прочие
Можно и через 91, если разовая сделка.почему через 90 сч, может через 91 как прочие
Как в ПБУ 5/01 написано. Все расходы непосредственно связанные с приобретением этого товара там собираете, до тех пор, пока товар не принят на учет, потом расходы уже через 44 или 26 (или 91, если выручку будете через 91 проводить)На 41 и затраты собирать (командировочные, тамож.пошлины, транспорт. и т.д.)? А если на 41 еще нет единицы учета, а расходы уже вовсю идут?
простите, ворошу страую тему...
Аудитор.мнение - собирать на 08 сч, потом (как пример) создать комиссию и постановить, что оборудование нам и "не нужно особо" и поэтому постановила продать.
А смысл акции, если изначально известно, что для перепродажи оно? Зачем искать сложные пути?Аудитор.мнение - собирать на 08 сч, потом (как пример) создать комиссию и постановить, что оборудование нам и "не нужно особо" и поэтому постановила продать.
10-ка не подойдет (не тот масштаб), 41 не подойдет (не торгаши), да и вообще правильно, говорит, так.
Но если вы купили ТМЦ никак их не дорабатывая с целью их перепродать, то торгаши получаетесь41 не подойдет (не торгаши)
Из Плана счетов:
Счет 41 "Товары"
В организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность, счет 41 "Товары" применяется в случаях, когда какие-либо изделия, материалы, продукты приобретаются специально для продажи или когда стоимость готовых изделий, приобретаемых для комплектации, не включается в себестоимость проданной продукции, а подлежит возмещению покупателями отдельно.
Флюидами чую, что не надо через 41. Да и через 08 не хочеться, чтоб никоим образом не походило под реализацию ос. Сходи туда не знаю куда - принеси то не знаю что.
Пойду зароюсь в "нормативку"..
Торгаши, торгаши...Чистейшей воды.
Добрый день подскажите, пожалуйста.
Купили товар, заплатил за него наш покупатель, потом товар отгрузили. Покупатель заплатил на 5 % больше. Как сделать документы на отгрузку товара? Если я стоимость товара оставлю равной закупоной, а также добавлю услуги по комплектации заказа? Обязаны ли мы в этом случае заключать какой-либо договор, как правильно провести сделку?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)