Доброго времени суток.
Заранее извиняюсь за несколько расплывчатые формулировки, вопрос задаю как не специалист.
Ситуация: ООО арендует муниципальное имущество (недвижимое) платит НДС, при этом в платежках неверно указывает категорию налогоплательщика. В результате Налоговая по этому самому НДСу при получении акта сверки выставляет задолженность. С момента перечисления платежей прошло более 3 лет.
Вопрос: можно ли потребовать зачесть неверно перечисленные суммы.
В налоговой устно ответили что нельзя.
Есть мнение что нельзя - это когда неверно указан КБК а не "категория".
И что КБК и категория налогоплательщика принципиально разные понятия в том числе и при решении вопроса о зачете или незачете в данном случае.
Собственно формулирую вопрос можно ли потребовать (обоснованно) у налоговой зачета???

Ответить с цитированием