Выставленные сч-ф были несвоевр. получ. (например дата сч -ф 5 мая 2003 , а получ. только 31/12/03). Мы лишаемся вычета "входного" НДС? КАк правильно оформить несвоевр получ сч-ф? Нужно сдать уточн расч?
Спасибо.
Выставленные сч-ф были несвоевр. получ. (например дата сч -ф 5 мая 2003 , а получ. только 31/12/03). Мы лишаемся вычета "входного" НДС? КАк правильно оформить несвоевр получ сч-ф? Нужно сдать уточн расч?
Спасибо.
Предже чем задать вопрос не ленитесь воспользоваться поиском.Этот вопрос задавался много раз.
Вот, например, последнее обсуждение http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=20680
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)