×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    30.05.2008
    Сообщений
    46

    Договор переуступки долга по договору поставки

    Помогите разобраться: Организация заключила договоры переуступки прав по договору поставки товаров с нами (тройной договор т.е. с нами и с поставщиком) и перечислила сумму указанную в договорах нам, а мы перечисляем эту сумму поставщикам за проданный товар. Как отразить это в книге доходов и расходов? И с каких сумм платить налоги? Заранее спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    А какая у вас ОПФ и система налогообложения?
    С уважением, Ярослав

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    30.05.2008
    Сообщений
    46
    ООО УСНО 15%

  4. #4
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от 110684777 Посмотреть сообщение
    ООО УСНО 15%
    Если я правильно понял детали взаимоотношений, то вам перечислили аванс (предоплату).
    Аванс у вас облагается налогом.
    А расходы у вас появятся, когда вы получите от поставщика товар и продадите его вашему покупателю.
    Если реализация пройдет в следующем отчетном периоде, то по итогам этого периода придется начислить и уплатить единый налог в сумме 15% от полученного аванса (при неимении других расходов).
    С уважением, Ярослав

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    30.05.2008
    Сообщений
    46
    Организация нам перечислила за весь товар (за проданный и непроданный), а мы перечислили поставщику только за проданный товар, т. е. из 100000 только 40000. А остальные 60000 по мере продажи. Значит я должна пустить в расходы 40000 в этом месяце, а 60000 по продаже. А как быть со 100000 руб., которые нам перечислила организация?

  6. #6
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от 110684777 Посмотреть сообщение
    Организация нам перечислила за весь товар (за проданный и непроданный), а мы перечислили поставщику только за проданный товар, т. е. из 100000 только 40000. А остальные 60000 по мере продажи. Значит я должна пустить в расходы 40000 в этом месяце, а 60000 по продаже. А как быть со 100000 руб., которые нам перечислила организация?
    По-видимому, 100000 - ваш доход, 40000 - расход в виде стоимости реализованного товара
    60000 - доходы-расходы. Единый налог 60000х15%=9000.

    Непонятно только, а что вам-то останется?
    С уважением, Ярослав

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    30.05.2008
    Сообщений
    46
    Ничего, просто та организация закрылась и передала все долги и товар нам. Теперь с поставщиками рассчитываемся мы, но не своими деньгами, а той организации. И вот я не пойму почему 100000 наш доход, ведь мы эту сумму оплатили поставщику, пусть не всю, а только 40000 пока, но остальные 60000 мы оплатим по мере реализации. Или все-таки надо 100000 поставить в доход, а 40000 в расход, а вот эти 60000 после того как оплатим поставщику (т.е. как продадим товар, т.к. этот товар еще стоит в магазине непроданный)?

  8. #8
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от 110684777 Посмотреть сообщение
    Ничего, просто та организация закрылась и передала все долги и товар нам. Теперь с поставщиками рассчитываемся мы, но не своими деньгами, а той организации. И вот я не пойму почему 100000 наш доход, ведь мы эту сумму оплатили поставщику, пусть не всю, а только 40000 пока, но остальные 60000 мы оплатим по мере реализации. Или все-таки надо 100000 поставить в доход, а 40000 в расход, а вот эти 60000 после того как оплатим поставщику (т.е. как продадим товар, т.к. этот товар еще стоит в магазине непроданный)?
    Ну да, продадите - будет расход. Пока не продали - расхода нет.
    С уважением, Ярослав

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    30.05.2008
    Сообщений
    46
    Большое Вам спасибо, только я вот все никак не успокоюсь на счет 100000 неужели это наш доход?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    30.05.2008
    Сообщений
    46

    Книга

    Подскажите, нужно ли включать в доход и уплачивать налог с суммы внесенной учредителями как финансовая помощь (возвратная)?
    И еще мы работаем с 01 мая 2008г. но не с нуля, а нам передала бывшая организация все остатки товаров и все долги поставщикам по договору переуступки прав и перечислила сумму долга поставщикам на наш счет.(мы будем сами расплачиваться с поставщиками). И тепереь я незнаю как быть с этой суммой ставить ее в доход или нет? (УСНО 15%)
    Последний раз редактировалось 110684777; 08.07.2008 в 23:14.

  11. #11
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Подскажите, нужно ли включать в доход и уплачивать налог с суммы внесенной учредителями как финансовая помощь (возвратная)?
    Заём называется, не доход

  12. #12
    Аноним
    Гость

    Вопрос

    Сообщение от 110684777
    Ничего, просто та организация закрылась и передала все долги и товар нам. Теперь с поставщиками рассчитываемся мы, но не своими деньгами, а той организации. И вот я не пойму почему 100000 наш доход, ведь мы эту сумму оплатили поставщику, пусть не всю, а только 40000 пока, но остальные 60000 мы оплатим по мере реализации. Или все-таки надо 100000 поставить в доход, а 40000 в расход, а вот эти 60000 после того как оплатим поставщику (т.е. как продадим товар, т.к. этот товар еще стоит в магазине непроданный)?


    Доходом считается сумма полученная от реализации товара (оказания услуг), а ваши 100.000,00 доходом не являются т.к. нет факта сделки купли-продажи. или есть? может у вас был заключен договор переуступки долга?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)