×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2008
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    372

    Закрытие месяца

    Почему в оборотно-сальдовой ведомости может не закрываться счет 20 и 40. На них остатки остаются по итогам кв. или мес. Как это исправить можно?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    счет 20
    Незавершенки в производстве не остается?
    40
    ГП как считаете, по фактической с/сти?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2008
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    372
    Незавершонки не остается.
    ГП считаем по плановой с/стоимости.

  4. #4
    Клерк Аватар для Vladko
    Регистрация
    04.06.2007
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    307
    конкретные цифры можно привести. По-идее такого не должно быть при правильном ведении учёта.

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    ГП считаем по плановой с/стоимости.
    Отсюда и сальдо на 40, в дебет 40 ведь фактическая списывается. Только почему 40 на 90 не закрывается...

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,767
    похожая ситуация,помогите:
    организация на УСН и ЕНВД (розница). все расходы учитываю на 44 (подлежащие распределению). указала в учетной политике, что база распределения - выручка. не закрывается автоматически 44 на 90 (пишет, база распределения равна нулю, ) май закрыла вручную,
    может кто знает в чем ошибка?

  7. #7
    Клерк Аватар для Альба
    Регистрация
    15.02.2007
    Сообщений
    345

    Закрытие месяца

    выручка была? "База распределения равна нулю" - значит выручки-то небыло, выручка равна нулю.

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    значит выручки-то небыло
    Или в аналитике на 44 и 90 ошибка, проверяйте.

  9. #9
    Клерк Аватар для Vladko
    Регистрация
    04.06.2007
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    307
    а именно, аналитику Виды номенклатуры на 90.1м счете.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7,767
    спасибо, посмотрю

  11. #11
    Клерк Аватар для Paul_P
    Регистрация
    15.08.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    385
    У меня тоже один раз 44 нельзя было списать, но у меня и выручки небыло. в 1С если выручки небыло то и расходы списываться не будут надо делать бух. справками.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2008
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    372
    А способ налогового учета продукции и полуфабрикатов по какой стоимости считать?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)