Почему в оборотно-сальдовой ведомости может не закрываться счет 20 и 40. На них остатки остаются по итогам кв. или мес. Как это исправить можно?
Почему в оборотно-сальдовой ведомости может не закрываться счет 20 и 40. На них остатки остаются по итогам кв. или мес. Как это исправить можно?
Незавершенки в производстве не остается?счет 20
ГП как считаете, по фактической с/сти?40
Незавершонки не остается.
ГП считаем по плановой с/стоимости.
конкретные цифры можно привести. По-идее такого не должно быть при правильном ведении учёта.
Отсюда и сальдо на 40, в дебет 40 ведь фактическая списывается. Только почему 40 на 90 не закрывается...ГП считаем по плановой с/стоимости.![]()
похожая ситуация,помогите:
организация на УСН и ЕНВД (розница). все расходы учитываю на 44 (подлежащие распределению). указала в учетной политике, что база распределения - выручка. не закрывается автоматически 44 на 90 (пишет, база распределения равна нулю, ) май закрыла вручную,
может кто знает в чем ошибка?
выручка была? "База распределения равна нулю" - значит выручки-то небыло, выручка равна нулю.
Или в аналитике на 44 и 90 ошибка, проверяйте.значит выручки-то небыло
а именно, аналитику Виды номенклатуры на 90.1м счете.
спасибо, посмотрю
У меня тоже один раз 44 нельзя было списать, но у меня и выручки небыло. в 1С если выручки небыло то и расходы списываться не будут надо делать бух. справками.
А способ налогового учета продукции и полуфабрикатов по какой стоимости считать?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)