Что-то засомневалась.
Учетная политика организации НДС - по оплате, прибыль - по отгрузке.
При оплате в валюте, у нас реализация вне России, приложение Д показываю стоимостную оценку исходя из даты реализации или из даты прихода денег?
По сумме налога то не влияет, а вот по цифиркам, сомнение взяло, ведь пересчет на дату оплаты - это курсовые разницы по обязательствам в валюте.
Заранее спасибо.