Ип на УСН 6%. Контрагент работает только с ндсниками. Такой вопрос- можно ли выставить сч-ф с НДС? Если можно, то правильно ли я понимаю:
1) НДС надо будет перечислить в бюджет в период отгрузки и сдать декларацию по НДС только за тот квартал, когда были отгрузки с НДС
2) Уплатьть 6% надо со всей суммы, поступившей на р/с (не минусую НДС)
Были ведь какие-то письма на эту тему. Буду признательна, если дадите ссылку.

