Мы купили товар, но часть пришлось вернуть поставщику. Сделали накладную, счет-Ф на возврат. Как отразить этот факт в декларации? по какой строке надо провести сумму НДС: по строке 220 или 320?
Мы купили товар, но часть пришлось вернуть поставщику. Сделали накладную, счет-Ф на возврат. Как отразить этот факт в декларации? по какой строке надо провести сумму НДС: по строке 220 или 320?
Если Вы выписали сч-ф, Вы сделали реализацию. Попадет она в строку 020, 030. Нет такого документа "счет-фактура на возврат".
а в разделе 3 декларации где сумма входного налога будет стоять?
В строке 220 будет стоять сумма входного НДС по сч-ф, полученному от продавца.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)