×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Возврат товара и декларация по НДС

    Мы купили товар, но часть пришлось вернуть поставщику. Сделали накладную, счет-Ф на возврат. Как отразить этот факт в декларации? по какой строке надо провести сумму НДС: по строке 220 или 320?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ozkvpur ozkvpur вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    129
    Если Вы выписали сч-ф, Вы сделали реализацию. Попадет она в строку 020, 030. Нет такого документа "счет-фактура на возврат".

  3. #3
    Аноним
    Гость
    а в разделе 3 декларации где сумма входного налога будет стоять?

  4. #4
    ozkvpur ozkvpur вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    129
    В строке 220 будет стоять сумма входного НДС по сч-ф, полученному от продавца.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)