×
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 70
  1. #31
    Revizor-msk
    Гость
    Поддерживаю Циника

  2. #32
    Revizor-msk
    Гость
    а если такой вариант ?
    Д 10.9 К60 \ Д19 К60
    Д 10.11 К 10.9 - устанавливается срок эксплуатации и закрепляется приказом . так же закрепляется за МОЛ и местом использования . а по истечению срока списать

  3. #33
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А в расходы-то, в расходы с 10 счета когда списывать предлагаете?

  4. #34
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    Тамтаму: методологически неправильно единовременно списывать в расходы основные средства. Основные средства списываются в расходы путем амортизации. Других способов для ОС нет. Никакой разницы или сложностей в организации забалансового учета при списании с 01 или с 10 не вижу.

  5. #35
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2008
    Адрес
    г.Челябинск
    Сообщений
    13
    А стоимость ОС до 20000 она одинакова и в бухгалтерском и в налоговом учете?
    Туся

  6. #36
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А стоимость ОС до 20000 она одинакова и в бухгалтерском и в налоговом учете?
    Да, сейчас лимит одинаковый, но по уч. политике по БУ можете и меньше установить

  7. #37
    Клерк
    Регистрация
    17.07.2008
    Сообщений
    8
    Спасибо Туся

  8. #38
    Клерк Аватар для Kotsi
    Регистрация
    23.06.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    13
    А я делаю так:
    телефоны, инструменты, и прочие такие вещи ставлю через 08 на 01 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, обязательно закрепляю за определенным МОЛ(ом), код по классификатору. Провожу предпоследним числом месяца.
    Затем последним числом месяца делаю документ ПЕРЕВОД В МБП, он не позволяет расчитывать амортизацию по данному объекту.
    Стоимость этого объекта списываю на 26.
    Но, тут у нас программа дописана и есть дополнительная группа ОС до 20тыс.
    Таким образом, мы в оборотке не видим этот объект, но если сделаем отчет по ОС до 20тыс. - всё на лицо, какие объекты и за кем прикреплены... Т.е у нас все раздельно...
    Бух.учет БЕССМЕРТЕН!!!

  9. #39
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    телефоны, инструменты, и прочие такие вещи ставлю через 08 на 01 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
    И вы уверены, что делаете правильно?

  10. #40
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Kotsi, это неправильно. Если Вы признали имущество ОС, значит должны их амортизировать.

  11. #41
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2008
    Адрес
    г.Челябинск
    Сообщений
    13
    Я абсолютно с этим согласна!!!
    Любое ОС подлежит амортизации.
    Туся

  12. #42
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,125
    я делаю так:
    д08 к60
    д10 к08
    д26 к10
    Нет ничего невозможного!

  13. #43
    Клерк Аватар для Делечка
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    1,652
    ну и зачем вам первая проводка и вторая проводка, что вы ими хотите сказать???? не надо нарушать принципы бухучета ТМЦ до 20 тыс. руб., если они таковыми у вас по учетной политике в БУ являются (активы стоимостью до 20 тыс. не амортизируются и списываются в производство по мере их оприходования и передаче в пр-во).
    Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!

  14. #44
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    Делечка, какой нить агрегат несмонтированный стоимостью 20 тыр в т ч ндс как учтете?

  15. #45
    Аноним
    Гость
    здравствуйте все! а мне посоветуйте, а то запуталась в проводках. Мне ноутбук стоимостью 15000 нужно внести как вклад в уставный капитал и провести как ОС. Какие в этом случае будут проводки? Заранее спасибо

  16. #46
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    08 75
    01 08

  17. #47
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,125
    Делечка, а где вы видите что я амортизирую? И делаю я это для того, чтобы хоть как то проследить за ОС, кот. меньше 20 тыс. формируя оборотку 08 счета за весь период. Считаю, что сливая все через 10 счет, следуя принципам, учет ОС будет затруднен.
    Такими проводками у меня все оприходовано и списано.
    Нет ничего невозможного!

  18. #48
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Виктория 78, на самом деле использование 08 счета не совсем корректно. И это многократно обсуждалось

  19. #49
    Клерк Аватар для Делечка
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    1,652

    Помогите

    Цитата Сообщение от Виктория 78 Посмотреть сообщение
    Делечка, а где вы видите что я амортизирую? И делаю я это для того, чтобы хоть как то проследить за ОС, кот. меньше 20 тыс. формируя оборотку 08 счета за весь период. Считаю, что сливая все через 10 счет, следуя принципам, учет ОС будет затруднен.
    Такими проводками у меня все оприходовано и списано.
    Если вы хотите отследить движение ТМЦ заведите на каждое Карточку по форме М-17- в ней движение очень хорошо видно.
    Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!

  20. #50
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    198
    Подскажите, а НДС мы можем принять к вычету при вводе в эксплуатацию ОС и ТМЦ или при поступлении

  21. #51
    Revizor-msk
    Гость
    Цитата Сообщение от Лёля Посмотреть сообщение
    Подскажите, а НДС мы можем принять к вычету при вводе в эксплуатацию ОС и ТМЦ или при поступлении
    НДС ставите к зачету в момент получения ТМЦ и это ни как не зависит от поступления или прихода.
    НДС налог косвенный.
    Последний раз редактировалось Revizor-msk; 15.10.2008 в 12:25.

  22. #52
    Revizor-msk
    Гость
    Цитата Сообщение от Делечка Посмотреть сообщение
    Если вы хотите отследить движение ТМЦ заведите на каждое Карточку по форме М-17- в ней движение очень хорошо видно.
    А чем Вас не устраиваю формы МБ

  23. #53
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    198
    Цитата Сообщение от Revizor-msk Посмотреть сообщение
    НДС ставите к зачету в момент получения ТМЦ и это ни как не зависит от поступления или прихода.
    А по ОС?

  24. #54
    Revizor-msk
    Гость
    А 21 Гл. НК дает разграничения по видам имущества ?

  25. #55
    Клерк
    Регистрация
    25.07.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    69
    простите, а счет 08 некорректен, т.к. предназначен для формирования стоимости внеоборотных активов? или еще почему-то?

  26. #56
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    простите, а счет 08 некорректен, т.к. предназначен для формирования стоимости внеоборотных активов?
    Да. А если у нас получается МПЗ, то 08 не используется

  27. #57
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    проблема только в том, что пока мы не соберем всю фактическую стоимость, так и не поймем, мпз это будет или ос

  28. #58
    Revizor-msk
    Гость
    Цитата Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
    проблема только в том, что пока мы не соберем всю фактическую стоимость, так и не поймем, мпз это будет или ос
    не только соберем но и посмотрим что написано в учетной политике ?

  29. #59
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    ну дык не монетку ж подкидывать

  30. #60
    Клерк
    Регистрация
    17.12.2007
    Адрес
    г. Уфа
    Сообщений
    12
    Цитата Сообщение от Виктория 78 Посмотреть сообщение
    Делечка, а где вы видите что я амортизирую? И делаю я это для того, чтобы хоть как то проследить за ОС, кот. меньше 20 тыс. формируя оборотку 08 счета за весь период. Считаю, что сливая все через 10 счет, следуя принципам, учет ОС будет затруднен.
    Такими проводками у меня все оприходовано и списано.
    "Прием ОС" ... Д 08 К 60
    ОС меньше 20 000,00 ..?! --> "Ввод в эксплуатацию" с галочкой "учесть в составе МПЗ"
    - Д 10... К 08
    - в налоговом списывается на расходы единовременно /у меня косвенные/
    "передача материала в эксплуатацию"- Д 44/20/25/26 К 10
    - садится на счет МЦ.04 /где можно контролировать остатки инвентаря/
    "списание материала в эксплуатации"- списываем со счета МЦ.04 /в связи с износом или прочим/

    у нас так ... надеюсь что правильно ...

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)