×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. Клерк
    Регистрация
    12.04.2005
    Сообщений
    6

    Учет транспортных средств в валюте

    По контракту поступило ТС в евро 36000 E, оплата равными долями в течение 3-лет (по 1000 ежемесячно). Основная деятельность - транспортные перевозки.
    1. Пока предприятие не работает ставим все на 08 (собираем все кусочки по курсу на дату оплаты) и не платим имущество, только транспортный налог ? Если начнется эксплуатация
    ставим на 01 в какой сумме ?
    2. Когда и как предъявить НДС на таможне к зачету?
    3. Какие проводки ?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    только транспортный налог ?
    На учет ТС поставили в ГАИ?
    Если начнется эксплуатация
    А может не начаться? И вы будете держать на 01 а/м?
    ставим на 01 в какой сумме ?
    Собираете все затраты, связанные с покупкой этого ОС.
    2. Оплатили, выпустили, ТС приняли к учету, заявляете НДС к вычету.
    3. 76 51 заплатили
    19/3 76 НДС
    68/2 19/3 ГТД в книгу покупок

  3. Клерк
    Регистрация
    12.04.2005
    Сообщений
    6
    на учет в ГАИ поставили, но эксплуатация и соответственно выручка до конца года не планируется.

    Обязательно надо вводить ТС в эксплуатацию (08->01) в связи с фактом
    постановки на учет в ГАИ.

    С учетом все более менее понятно, непонятно куда класть курсовые разницы,
    если на 01, то непонятно что делать с амортизацией и налогом на имущество, надо пересчитывать прошлые периоды или нет, если нет
    тогда спустя срок полезного использования, еще не все будет списано,хотя может это не критично,
    если на 91, то правильно ли это?

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Обязательно надо вводить ТС в эксплуатацию (08->01) в связи с фактом
    постановки на учет в ГАИ.
    имхо да, налорги обязательно обвинят в "сокрытии" базы по имуществу, они железно стоят на версии "номера получили-ввели в эксплуатацию"
    непонятно куда класть курсовые разницы,
    На каком счете и откуда курсовые образуются? Вы же ввезли а/м, очистили, еще какие-то расходы в валюте будут?

  5. Клерк
    Регистрация
    12.04.2005
    Сообщений
    6
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    На каком счете и откуда курсовые образуются? Вы же ввезли а/м, очистили, еще какие-то расходы в валюте будут?
    Задолженность перед поставщиком в валюте, см.пред. оплата будет равными долями в течение 36 месяцев

  6. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Тогда на 91.

  7. Клерк
    Регистрация
    12.04.2005
    Сообщений
    6
    1. НДС то можно взять к зачету на основании ГТД и док.оплаты НДС на таможне и предъявить его к возврату из бюджета т.к. начисленного НДС пока не будет?

  8. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    НДС то можно взять к зачету
    Можно. Просто налорги бывают "против" подобного возмещения при отсутствии НБ.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)