×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 39 из 39
  1. #31
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Афигля Посмотреть сообщение
    В справочнике поставщика - в закладке Договор - закладка Общие
    есть выбор взаиморасчетов
    нужно чтобы стояло ПО договору в целом а чутьниже надо УБРАТЬ галочку рядом с Вести по документам расчетов.

    После этого нужно зайти в документы и заново выбрав этот договор перепровести документы. Должно автоматически засчитывать авансы.

    А что делать, если учет велся таким образом с 2011 года (т.е. 2,5 года) и сформировалось уже очень много док-в с договорами, где стоит галка Вести п документам расчетов?

    Договор исправить не получается, т.к. по нему документы проведены, а распровести их почти невозможно. т.к. закрытые периоды и много доков. А тем временем куча авансов незачитывается, идут суммы и по 60.01 и по 60.02.

    Есть какой-то выход из этой ситуации?

  2. #32
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    1 ручная проводка
    2 корректировка долга
    выбирайте любой способ

  3. #33
    Клерк Аватар для Афигля
    Регистрация
    17.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    125
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А что делать, если учет велся таким образом с 2011 года (т.е. 2,5 года) и сформировалось уже очень много док-в с договорами, где стоит галка Вести п документам расчетов?

    Договор исправить не получается, т.к. по нему документы проведены, а распровести их почти невозможно. т.к. закрытые периоды и много доков. А тем временем куча авансов незачитывается, идут суммы и по 60.01 и по 60.02.

    Есть какой-то выход из этой ситуации?
    Учитесь пользоваться групповыми обработками. Или пригласите программиста.

  4. #34
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Афигля, только в открытом периоде.. а в закрытом уже по другому..

  5. #35
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    1 ручная проводка
    2 корректировка долга
    выбирайте любой способ
    Да, это понятно. Но так придется каждый месяц делать перед закрытием периода, а таких операций много (при том что у нас 4 юр лица с активной деятельностью).

  6. #36
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Аноним, так делать только по докам закрытого периода, в текущем периоде- групповое перепроведение доков и все должно встать на свои места.. либо групповые обработки вам в помощь

  7. #37
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    Афигля, только в открытом периоде.. а в закрытом уже по другому..
    Да, обработками я умею пользоваться - но период то закрыт давно....эдак там всю отчетность уточненки делать придется, если таким образом все перепроводить, наверняка.
    Вопрос как организовать зачеты автоматически, при этом начиная с открытого периода, может кто знает?

  8. #38
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Аноним, см пост 32

  9. #39
    Клерк
    Регистрация
    30.05.2013
    Сообщений
    76
    Здравствуйте!
    У меня 1с8.2
    А возможна работа без счета 60.02? Я как-то привыкла что движение по поставщикам на одном счете, на 60.01, еще с 1с 7.
    Так же в отношении и 62.?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)