Подскажите, пжл.
Приобрели материалы в 2006 г., списали НДС. В 2008 из этих мателиалов изготовили ОС (более 20 т.р.) и ввели в эксплуатацию. Отходы продали через 41 счет. Мы должны были возместить НДС только после ввода в экспл. ОС, значит сдаем уточненку по НДС за 2006? Так? С суммы материалов, которые пошли на ОС минус отходы. А НДС с отходов оставить к возмещению в 2006 г. Как-то не складно, ведь в 2006 мы не могли знать сколько останется отходов.


