Задолженность по договору займа предпринимателя переуступили физическому лицу без наценки. База для исчисления НДС-0 руб.
Налоговая пишет пачками письма о том, что база по НДС из декларации по налогу на прибыль не соответствует базе по НДС , заявленной в декларации по НДС. Требует объясенений. Как думаете, не надо ли отразить стоимость уступки в разделе 9 Декларации по НДС "Операции, не подлежащие налогообложению...". Вроде ни под один код такая операция не походит...


