Относительно недавно впервые столкнулась с предоплатой за товар. Раньше в 1С такие операции отражать не доводилось. Посмотрела как это делала предыдущая бухгалтер. Полученная сумма аванса у нее находит отражение в книге продаж. Отгрузка происходит не сразу на всю полученную сумму, а постепенно. Соответственно счета-фактуры на каждую отгрузку выписываются отдельно. На суммы отгрузки она делает минусовые записи в книгу продаж.
Вопрос: Нельзя ли просто отключить проводки в выданном счете-фактуре, чтобы суммы НДС не дублировались в книге продаж или таковы правила, что надо делать минусовые записи?
У меня возникают сомнения относительно того, что прежняя бух. все делала правильно. С минусовыми записями не проводится документ "Формирование книги продаж", программа пишет, что сальдо по сч. 19 нулевое.
Подскажите, пожалуйста, какие детали в порядке отражения авансов полученных я не догоняю?



И почитайте правила форума. Во-впервых, ваш вопрос обсуждался неодногратно. Во-вторых, поднимать тему можно не чаще .чем 1 раз в сутки



