×
Показано с 1 по 22 из 22
  1. Клерк
    Регистрация
    15.02.2005
    Сообщений
    585

    Упрощенка (Д-Р)

    Подскажите пожалуйста.Мы в 2007 году во 2 квартале заплатили налог, в размере 3512 руб. по итогам 2007 года у нас получилось, что мы уплатили минимальный налог 25 тысяч, а 3512 у нас пошли к уменьшению.В 1 квартале 2008 года я эти 3512 поставила в строку 120 "Исчислено налога в предыдущие отчетные периоды". Правильно ли я это сделала?
    Правильно ли я понимаю, что если у нас каждый год будет платится минимальный налог, то налог уплачиваемый в течении года будет просто копиться как переплата?
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    в 1 кв 2008 года по стр 120 вы не должны были ни чего ставить, т.к. имеется в виду, отчетные периода 2008 года, а т.к. это 1 кв то ничего не ставим,

  3. Аноним
    Гость
    правильно ли я поняла, что по итогоам 2007 г вышел мин налог 25 тыс, заплатили 25 000-3512=21488

  4. Клерк
    Регистрация
    15.02.2005
    Сообщений
    585
    нет. Минимальный налог идет на другой КБК.

  5. Клерк
    Регистрация
    12.04.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    120
    Здравствуйте, простите пожалуйста, что влезла в данную тему, но у меня подобный вопрос:
    В 2007 году: по итогу года получился минимальный налог по УСН в размере 63000руб (1%), сумма исчисленного налога за 2007 год 22000руб - заплатили на КБК минимального налога 63000 руб, в течение года заплатили 5000руб. УСН по обычной схеме на обычный КБК. (попыталась описать максимально подробно)
    В 2008 году: 1кв - в строку 030 по разделу 2 пишу 41000 руб (63000-22000) чем увеличиваю расходы, все вроде красиво.
    2кв - действия которые не вызывали у меня даже капли сомнения, ставлю эту же сумму в строку 030 по разделу 2! Декларация по УСН ведется нарастающим итогом, насколько я помню и ничто не может мне препятствовать... так я думала до сегодняшнего дня, пока мне не позвонила девочка из Калининской налоговой и не сказала что ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ, т.к. эта строчка не высчитывается нарастающим итогом! При попытке объяснить что если я уберу цифру в 41тыс руб из той графы мне придется заплатить больше налога, доводы о том что эта цифра в таком случае не играет никакой роли и в первом квартале, просто получается отсрочка в уплате налога ...девочку не трогали, она со всем соглашалась и в конечном итоге посоветовала подать уточненку и доплатить налог!
    Подскажите пожалуйста, неужели сумма разницы между суммой уплачиной минимального налога и суммой исчисленной в общем порядке за предыдущий наловый период Действительно не играет никакой роли????

  6. Клерк
    Регистрация
    15.02.2005
    Сообщений
    585
    вот-вот.. и мне интересно.. куда девать тот налог, который был заплачен в течение года. Ведь если по итогам года платится минимальный налог, то по КБК обычного налога возникает переплата. и эта переплата будет из года в год расти, если каждый раз по итогам года платится минимальный налог.

  7. Клерк
    Регистрация
    12.04.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    120
    Да егооо тоо я знаю куда девать, после оплаты на КБК минимального налога он у вас будет висеть как переплата по обычному КБК, просто при дальнейшем исчислении по общему порядку учитывать его как уплаченный, также думаю что можно его возвернуть на р/с, хотя я не пробовала... А вот как показать мой законный расход, да так чтоб не придрались ....

  8. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    В 2008 году: 1кв - в строку 030 по разделу 2 пишу 41000 руб (63000-22000)
    Строка 030 заполняется только в годовой декларации.

  9. Клерк
    Регистрация
    15.02.2005
    Сообщений
    585
    есть ст. 346.18. Налоговая база:
    там написано, что налогоплательщик имеет право в следующие налоговые периоды включить сумму разницы между суммой уплаченного мин. налога и суммой налога, исчисленного в общем порядке, в расходы при исчислении налоговой базы, в том числе увеличить сумму убытков, которые могут быть перенесены на будущее.
    Может быть имеется в виду, что вы эту сумму разницы можете включить в декларацию на налоговый период? т.е. за год?

  10. Клерк
    Регистрация
    15.02.2005
    Сообщений
    585
    а мне что делать? с моим уплаченным в 2007 году налогом в размере 3512. правильно ли я его вставила в строку 120 декларации за 1 квартал 2008 года?

  11. Клерк
    Регистрация
    12.04.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    120
    ...как я понимаю.... на эту сумму (41000р) необходимо было уменьшить минимальный налог и платить разницу, между исчисленным годовым минимальным налогом (63000р) и 030 строкой во 2ом разделе (41000р), на минимальный КБК в сумме 22000р? А с нового года начать расчеты с чистого листа без всяких хвостов?

  12. лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Может быть имеется в виду, что вы эту сумму разницы можете включить в декларацию на налоговый период? т.е. за год?
    Правильно.
    а мне что делать? с моим уплаченным в 2007 году налогом в размере 3512. правильно ли я его вставила в строку 120 декларации за 1 квартал 2008 года?
    Не правильно. Просто при уплате ЕН за этот год уменьшите сумму на 3512. А в карточке в ИФНС у вас переплата по налогу.

  13. Клерк
    Регистрация
    15.02.2005
    Сообщений
    585
    Все, я все поняла, Спасибо ВСЕМ огромное!!!!

  14. лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    ...как я понимаю.... на эту сумму (41000р) необходимо было уменьшить минимальный налог и платить разницу, между исчисленным годовым минимальным налогом (63000р) и 030 строкой во 2ом разделе (41000р), на минимальный КБК в сумме 22000р? А с нового года начать расчеты с чистого листа без всяких хвостов?
    Нет. За 2007 год вы заплатили правильно. В 2008 году расчеты с чистого листа, но при уплате ЕН так же как и Pantera, недоплачиваете на сумму ЕН перечисленного в 2007.
    В годовой декларации сумму 63000-22000=41000 как и писали в #5 вычтите из н/о базы.

  15. Клерк
    Регистрация
    12.04.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    120
    Спасибо!

  16. Клерк
    Регистрация
    29.06.2007
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    346
    А письмо на зачет писать не пробовали? Ведь с 2008 года зачет осуществляется не по соответствующим бюджетам, как раньше, а по видам налогов. Так, переплата по федеральным налогам засчитывается в счет уплаты федеральных налогов, по региональным - в счет уплаты региональных налогов, а по местным - в счет уплаты местных налогов (п. 1 ст. 12 НК РФ).
    Как известно, "упрощенный" налог является федеральным налогом (п. 7 ст. 12, ст. 13, пп. 2 п. 2 ст. 18, гл. 26.2 НК РФ).
    Это означает, во-первых, что авансовые платежи по налогу могут быть зачтены в счет уплаты минимального налога (п. 14 ст. 78 НК РФ), поскольку и тот и другой являются федеральными. А во-вторых, зачет сумм излишне уплаченного "упрощенного" налога может производиться даже в счет уплаты иных федеральных налогов. И наоборот.

  17. лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Милеша, когда попробуете, расскажите, пожалуйста, об этом.

  18. Клерк
    Регистрация
    12.04.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    120
    .... милирование дает о себе знать... в связи с чем хотела все таки по факту описать действия ....
    2007 - не трогаем.
    2008 - из деклараций за 1й и 2ой кв-лы убираю сумму по 030 строке, т.к. смогу ее показать только в годовой декларации за 2008г.

    Возникает вопрос...а если у меня опять будет минимальный и без этого уменьшения, .....эти "виртуальные" суммы будут у меня копиться годами, нарастать и потом в какой-нить неблагоприятный период когда я все-таки выйду на 15% налога, то смогу уменьшить свои доходы на накопившиеся за несколько лет суммы по статье 030...

  19. Клерк
    Регистрация
    12.04.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    120
    Цитата Сообщение от Искорка Посмотреть сообщение
    Милеша, когда попробуете, расскажите, пожалуйста, об этом.
    И МНЕ!!! Я пыталась, Безуспешно!

  20. Клерк
    Регистрация
    29.06.2007
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    346
    В письме так и напишите. В связи со вступлением в силу с 01.01.2008 года абз. 2 п. 1 ст. 78 НК РФ, просим вас зачесть переплату по единому минимальному налогу по УСН КБК 182 1 05 01030 01 1000 110 в сумме такой то (пишите сумму, которую должы заплатить по последней декларации, т.е. сумму недоимки) в счет уплаты единого налога по УСН КБК 182 1 05 01020 01 1000 110 .
    Все дело в том, что налоговикам дана четкая установка сверху, без сущей надобности ничего не возвращать и не засчитывать, если откажут в зачете, то смело идите в суд. Тогда налоговая все зачтет не дожидаясь суда и госпошлину вернет. Все уже проверено на практике.

  21. лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    2007 - не трогаем.
    2008 - из деклараций за 1й и 2ой кв-лы убираю сумму по 030 строке, т.к. смогу ее показать только в годовой декларации за 2008г.
    Да.
    когда я все-таки выйду на 15% налога, то смогу уменьшить свои доходы на накопившиеся за несколько лет суммы по статье 030
    Только за предыдущий год.

  22. Клерк Аватар для Freya
    Регистрация
    18.11.2005
    Адрес
    город Тверь
    Сообщений
    1,025
    ну и как, кто-нибудь произвел такой зачет?
    Бери от жизни все самое лучшее!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)