×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. Аноним
    Гость

    Счет-фактура и НДС по возврату

    Ситуация такая: в прошлом году мы взяли на реализацию ТМЦ. Документы все были в порядке (накладная, счет-фактура). НДС поставили на вычет. Но часть ТМЦ продали, часть осталась. Рассчитались только за проданную часть. Остаток мы поставщикам вернули, при этом на этот остаток выписали счет-фактуру и накладную. Будет ли эта сумма включаться в налоговую базу по НДС, должны ли мы отражать эту сумму как доход?
    Поделиться с друзьями

  2. лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Будет ли эта сумма включаться в налоговую базу по НДС, должны ли мы отражать эту сумму как доход?
    Если вы выписали счет/фактуру, конечно она должна быть в книге продаж.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)