Ситуация такая: в прошлом году мы взяли на реализацию ТМЦ. Документы все были в порядке (накладная, счет-фактура). НДС поставили на вычет. Но часть ТМЦ продали, часть осталась. Рассчитались только за проданную часть. Остаток мы поставщикам вернули, при этом на этот остаток выписали счет-фактуру и накладную. Будет ли эта сумма включаться в налоговую базу по НДС, должны ли мы отражать эту сумму как доход?

Ответить с цитированием