Мое предприятие выполнило работы контрагенту, начислило НДС, перечислила его в бюджет. Контрагент находится на УСН, хочет расчитаться со мной собственным векселем, а НДС перечислить на расч.счет. Это вообще правильно?
Еще вопрос, дальше я этот вексель передаю фирме в оплату за товар. Как насчет входного НДС по товару? я приму его к зачету?
Заранее спасибо


