Прокамералили у нас НДС за декабрь 2007 года. Решением повелели 1/3 часть убрать, остальные 2/3 можно зачесть. Спорить мы не будем. Согласны с решением.
А вот как теперь ЭТО отразить. Сначала я сторнирую излишне зачтенный НДС бух.справкой и он на веки вечные "повисает" на 19 счете ??? Так ???
А что делать с декларацией за декабрь ?? сдавать уточненку, совпадающую с решением или не нужно ???
Подскажите, плиззз....![]()
![]()
![]()
![]()



