Подскажите правильно ли я оформляю взаимозачет в 1 С
Поступление товара
Отрузка товара
Потом документ корректировка задолженности на сумму без НДС
ПОТОМ Выписка банка с указанием счетов 19.3,68.2
Но в графе 240 декларации по НДС не проставляется автоматически как и что я неправильно делаю

