×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос Помогите, простейший вопрос по НДС

    Мы занимаемся оказанием услуг, продажи товаров никогда не было.
    За исключением одного случая: мы купили зачем-то оборудование, и тут же продали (ну вот так, бывает)
    Оно с 08 счета списано в 91.2

    Что делать с НДС? с 19 счета списать на 68 в момент продажи?

    Или на себестоимость?

    %-О
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Возместить, если вы плательщик.

  3. #3
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    мы купили зачем-то оборудование, и тут же продали
    Получается купили для перепродажи. Я бы через 41 и 90 провела. И НДС к вычету в момент получения оборудования.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Спасибо! Самое главное, к вычету, это хорошо

  5. #5
    Аноним
    Гость
    "НДС к вычету в момент получения оборудования"

    Не поняла. В момент получения или продажи?

  6. #6
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Получения, как обычно.
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)