×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    23

    УСН и НДС (аренда)

    Уважаемые бухгалтера. Подскажите, являюсь ли я налоговым агентом по НДС, если арендую помещение в колледже федерального подчинения? Плачу аренда +НДС и коммуналка +НДС.
    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    НДС колледжу ведь платите? Не являетесь

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    23
    Спасибо за оперативный ответ, Над. К.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Пожалуйста, подскажите - ООО на УСН, есть расходы, т.е. поставщики, у которых есть НДС - как правильно вести КУДиР - НДС выводить отдельной строкой или совместно с расходом?
    или списывать в конце месяца НДС отдельно (так делала бухгалтер до меня)?

    Если есть наличный расход (кассовый и товарный чеки), и выделен НДС, обязательно же нужно просить Счет-фактуру?

    Спасибо!

  5. #5
    Аноним
    Гость
    .. ещё вопросик в догонку - если ООО достался офис безвозмездно (т.е. даром ) его как-то нужно отразить в учете?

  6. #6
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    или списывать в конце месяца НДС отдельно (так делала бухгалтер до меня)?
    Хм, странный метод списания НДС. И каким первичным документом она это делала?
    НДС выводить отдельной строкой
    Лучше отдельно
    Если есть наличный расход (кассовый и товарный чеки), и выделен НДС, обязательно же нужно просить Счет-фактуру?
    Не обязательно, но желательно.
    ещё вопросик в догонку - если ООО достался офис безвозмездно (т.е. даром ) его как-то нужно отразить в учете?
    В каком смысле достался? Его подарили? Дали попользоваться?

  7. #7
    Аноним
    Гость
    -Хм, странный метод списания НДС. И каким первичным документом она это делала?

    пытаюсь разобраться... 1с передать не смогла (программа на комп. у неё дома), но в КУДиР прямо таки стоит запись - НДС от поставщиков за N месяц - я такое первый раз вижу.. подумала, может это я *того*)))) ещё делала такую опись - табличка в ней список всех с-ф с датами, №, сумами за месяц..

    -Лучше отдельно.
    -Не обязательно, но желательно.

    Ок, поняла, Над.К, миллион раз - СПАСИБО!

    -В каком смысле достался? Его подарили? Дали попользоваться?

    Директор не стал мне объяснять, сказал только - ПОДАРИЛИ..
    и что мне сейчас с этим "подарком" делать - ума не приложу...

  8. #8
    Аноним
    Гость
    -.. ещё вопросик в догонку - если ООО достался офис безвозмездно (т.е. даром ) его как-то нужно отразить в учете?

    ещё не лучше - Дир только что уточнил, что это офисное помещение "подарили" второму нашему предприятию, которое но ОСНО...

  9. #9
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    1с передать не смогла (программа на комп. у неё дома)
    База элементарно переписывается на флешку.
    Директор не стал мне объяснять, сказал только - ПОДАРИЛИ.
    Кто подарил? Где документы?
    Офис - это недвижимость, право на которую подлежит госрегистрации. поэтому вопрос - кому принадлежит офис по документам? И когда все это происходило? Директор не в курсе, что с подарков бывают налоги?

  10. #10
    Аноним
    Гость
    - База элементарно переписывается на флешку.

    По этому вопросу - я спец, но вот предыдущий ГБ не захотела / не смогла передать, я предложила к ней заехать... лучше бы не предлагала.. ну да ладно - остатки передала по счетам, этого мне сейчас вполне достаточно))

    - Кто подарил? Где документы?.....

    Будем пытать))

    Спасибо за помощь!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)