Ввезли ОС из-за границы, как вклад в уставной капитал. На таможне уплачен НДС. Подскажите, как правильно начислить и возместить НДС (Ос в дальнейшем будет использоваться для производства), а также как данная ситуация отражается в налоговой декларации?


