×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк Аватар для Котенок
    Регистрация
    01.11.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    38

    Ввоз ОС через границу (НДС)

    Ввезли ОС из-за границы, как вклад в уставной капитал. На таможне уплачен НДС. Подскажите, как правильно начислить и возместить НДС (Ос в дальнейшем будет использоваться для производства), а также как данная ситуация отражается в налоговой декларации?
    Поделиться с друзьями
    С Приветом Котенок!

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Цитата Сообщение от Котенок
    Ввезли ОС из-за границы, как вклад в уставной капитал. На таможне уплачен НДС. Подскажите, как правильно начислить и возместить НДС (Ос в дальнейшем будет использоваться для производства), а также как данная ситуация отражается в налоговой декларации?
    Если объект ОС ввезен как вклад в УК, то он не не облагается НДС, Согласно:
    Статья 150. Ввоз товаров на территорию Российской Федерации, не
    подлежащий налогообложению (освобождаемый от налогообложения)
    Не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) ввоз на таможенную территорию Российской Федерации:
    ...
    7) технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, ввозимых в качестве вклада в уставные (складочные) капиталы организаций; *150.3)


    Если же НДС все же был уплачен, то режим ввоза был другой. Что бы ответить на вопрос "что делать?", надо четко понять каков был режим ввоза объекта ОС.

  3. #3
    Клерк Аватар для Котенок
    Регистрация
    01.11.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    38
    Спасибо, огромное за комментарий, а то я думала, что вообще никто не ответит на мой вопрос.
    В моей ситуации это не
    технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, ввозимых в качестве вклада в уставные (складочные) капиталы организаций; *150.3)
    . Это автомобиль, поэтому был уплачен НДС.
    Если не сложно, ответьте, как же мне все-таки поступить в сложившейся ситуации.
    С Приветом Котенок!

  4. #4
    Консультант Аватар для Г_Росс
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,670
    п.2 ст.171 НК РФ
    2. Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику и уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в таможенных режимах выпуска для свободного обращения, временного ввоза и переработки вне таможенной территории в отношении:
    (в ред. Федерального закона от 29.12.2000 N 166-ФЗ)
    1) товаров (работ, услуг), приобретаемых для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с настоящей главой, за исключением товаров, предусмотренных пунктом 2 статьи 170 настоящего Кодекса;
    (в ред. Федеральных законов от 29.12.2000 N 166-ФЗ, от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
    2) товаров (работ, услуг), приобретаемых для перепродажи.

    ИМХО, можно поставить на вычет если у вас производство облагаемой НДС продукции.
    В Декларации по стр.370 - 390
    Alis inserviendo consumor

  5. #5
    Клерк Аватар для Котенок
    Регистрация
    01.11.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    38
    Я так и сделала, но теперь я сомневаюсь, что сделала правильно.
    В Инструкции по заполнению декларации сказано, что стр. 370-390 показывается
    * Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком в бюджет по товарам, перемещаемым через таможенную границу Российской Федерации без таможенного контроля и таможенного оформления, показывается по строкам 370 - 390 после фактического перечисления указанных сумм (строка 530) <*>.*
    Не могу понять, что значит БЕЗ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ, вроде у меня есть таможенное оформление.
    С Приветом Котенок!

  6. #6
    Консультант Аватар для Г_Росс
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,670
    Котенок, ИМХО это вас не касается, если у вас все оформлено на таможне. Вы сами платили на таможне?
    Alis inserviendo consumor

  7. #7
    Клерк Аватар для Котенок
    Регистрация
    01.11.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    38
    Да, при ввозе был оплачен НДС (платежным поручением) на таможне.
    Мне тоже кажется, что мен я это не касается, но тогда я не могу поставить в стр. 370-390 возмещенный НДС, т.к. у меня есть таможенное оформление. Хотя может я что-то путаю...
    С Приветом Котенок!

  8. #8
    Консультант Аватар для Г_Росс
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,670
    Мне кажется - путаете, но на всякий случай послушайте еще кого-нибудь
    Alis inserviendo consumor

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)