Нам предъявил поставщик НДС где нет объекта (или ставка должна быть меньше чем предъявил поставщик).
Т.е. по сути в опреации не должно быть НДС, а мы этот неправильный входящий НДС взяли к вычету.
Может ли налорг предъявить претензии нам по вычету - что в этой операции нет НДС, то что излишне уплатили поставщику НДСом не является (разбирайтесь сами с поставщиком раз такие лохи) и к вычету это не-НДС принять нельзя.




