Здравствуйте.
Как правильно восстановить НДС по непроизводственным расходам (сахар и т.п.), ранее принятым на 10 счёт документом "Поступление товаров и услуг"?
Я списал стоимость этих расходов на 91 счёт требованием-накладной.
Далее с помощью документа "Восстановление НДС" в "Формировании книги покупок" восстановил суммы НДС проводкой Д19 К68.
Как теперь списать с 19 счёта этот самый НДС, ручной проводкой? Или использовать какой-либо документ? Кто что знает?

Ответить с цитированием



