У нас фирма занимается комиссионной торговлей, комиссионное вознаграждение начисляется раз в квартал,а как закрыть например май или июнь? 1с7.7 мне выдает, что счет 44.1.1 завкрыть невозможно, т.к. база распределения равна нулю. Я понимаю, что на 90.1.1 ничего нет, но что делать?
Или мне начислять комиссионное вознаграждение за каждый месяц, а потом делать счет-фактуру на общую сумму за 3 месяца? но в книге продаж ведь будут 3счета-фактуры...
Подскажите, пожалуйста!
Спасибо большое!

Ответить с цитированием