Подскажите пожалуйста, что делать у меня был 100%предоплата ин. поставщику...Из-за этого возникли курсовые разницы в налоговом учете...1) Должна ли я начислять постоянный налоговый актив в БУ если не применяю ПБУ 18? я убрала эту галочку в закрытии месяца
2) Из-за курсовой разницы в БУ И НУ у меня теперь в БУ убыток, а в НУ прибыль.... Это нормально? т.е. налог на прибыль не плачу получается , если в НУ убыток?


