Извините чайника за вопрос, может он тут обсуждался, но я сталкиваюсь с таким впервые
Как правильно зачесть НДС при уплате аванса?
У нас УСН 15%.
В прошлом квартале (30.05.08)нам выставили счет на 100000 руб.
мы оплатили аванс 80000 руб,
и получили счет-фактуру ( от 30.06.08) на выполненную работу за 1 мес. на сумму 10000 руб.
Принять в расходы можно НДС от уплаченной суммы (80000 руб Х18%)
или от суммы выполненных работ ( по сч.-фактуре - 10000Х18%)?

