×
Показано с 1 по 25 из 25
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    571

    Вопрос Возврат товара

    Наша фирма "А" продала щебень на 2 млн.руб фирме "Б". 62/90
    я выделила НДС с продажи 90/68

    Фирма "Б" выставила нам претензию на эти 2 млн.

    В претензии написано "В СВЯЗИ С НЕСООТВЕТСТВИЕМ гостУ- 8267-93 ЩЕБНЯ 5-20 (повышенное содержание пылевидных и глинистых частиц, повышенная лещадность), а также отсутствие паспорта, сертификата качества и эпидемиологического заключения на щебень, отказываемся от его использования и просит произвести возврат данного щебня.

    У меня вопрос- я могу потребовать товарную накладную и сч-фактуру, чтобы НДС к зачету принять с этих 2 млн. ( чтобы в ноль вышло)?
    Мне бухгалтер отказывается давать сч-ф, только накладную.
    Мне требовать дальше?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Anna___2007 Посмотреть сообщение
    У меня вопрос- я могу потребовать товарную накладную и сч-фактуру, чтобы НДС к зачету принять с этих 2 млн. ( чтобы в ноль вышло)?
    Мне бухгалтер отказывается давать сч-ф, только накладную.
    Мне требовать дальше?
    Уважаемая Анна!
    Боюсь, что вы не можете требовать счет-фактуру. Товар не прошел приемку по качеству, поэтому право собственности не перешло, это ваш товар (не смотря на подпись покупателя на накладной).
    Забирайте свой товар по накладной покупателя и сторнируйте у себя реализацию и начисления НДС по этой отгрузке. Вот и выйдете в ноль.
    С уважением, Ярослав

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    571
    но ведь одним из условий - занесения в книгу покупок этого НДС - я должна иметь сч-фактуру.!!! разве мне налоговая не завернет???
    может требовать дальше??? или даже у меня нет оснований?

  4. #4
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Anna___2007 Посмотреть сообщение
    но ведь одним из условий - занесения в книгу покупок этого НДС - я должна иметь сч-фактуру.!!! разве мне налоговая не завернет???
    может требовать дальше??? или даже у меня нет оснований?
    А вам не нужно заносить в книгу покупок. Вам нужно убирать начисления из книги продаж.
    С уважением, Ярослав

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    571
    Дело в том, что отгрузка была в мае, а возвращают они его нам сейчас. !!!

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    571
    может потребовать сч-ф и дело с концом! разве им трудно?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    571
    ТТН и товарная накладная - июльские будут! вот в чем еще загвоздка!

  8. #8
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Anna___2007 Посмотреть сообщение
    Дело в том, что отгрузка была в мае, а возвращают они его нам сейчас. !!!
    Вот и замечательно. Сделайте доп.лист к книге продаж и уберите эти начисления. Ну не было у вас реализации!
    Декларацию за 2-й квартал уже сдали? Если сдали, то подайте уточненку.
    А счет-фактуру они вам не дадут. Дать вам счет-фактуру - это значит, что они должны отразить начисления у себя в книге продаж. А зачем это им?

    То, что накладная июльская никакого значения не имеет. Это ваш товар.
    С уважением, Ярослав

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    571
    Уважаемый Ярослав!
    НДС еще не сдали за 2кв, т.е. мне сделать проводки сторно в мае??? или в июле?
    извините за такие вопросы к концу рабочего дня уже дело подходит - не соображаю...

  10. #10
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    НДС еще не сдали за 2кв, т.е. мне сделать проводки сторно в мае???
    Если еще не сдали, то в декларации по НДС за 2 квартал отразите.
    Претензия когда написана?

  11. #11
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Anna___2007 Посмотреть сообщение
    Уважаемый Ярослав!
    НДС еще не сдали за 2кв, т.е. мне сделать проводки сторно в мае??? или в июле?
    извините за такие вопросы к концу рабочего дня уже дело подходит - не соображаю...
    Хотите - в мае, хотите - в июне. Но во втором квартале, чтобы были правильные начисления в налоговом периоде.
    С уважением, Ярослав

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    571
    Можно еще раз, т.е. если дадут только накладную на возврат от июля, то делаю проводки сторно во 2 кв,
    а если дадут еще и сч-ф от июля, то это уже обратная реализация, и провожу как приход товара в 3кв? так???

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    571
    Претензия, только сейчас увидела - подписана внизу, что приянта нашим сесретарем - 30.06.08
    а самой даты от какого числа претензия - нет.

  14. #14
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Претензия, только сейчас увидела - подписана внизу, что приянта нашим сесретарем - 30.06.08
    Раз 30.06 получили, то точно раньше 30.06 написана. Вторым кварталом сторнируйте реализацию (по БУ)
    а если дадут еще и сч-ф от июля
    Не должны вам никакого счета-фактуры.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    571
    а как же право собственности , оно же к ним перешло, накладная проштампована ими, когда мы продавали им щебень,
    вот что в Конс-те написано:
    Выставлять сч-ф покупателю следует только в том случае, если возвращаемые товары были приняты ранее к бухг.учету,
    и еще, что налог.органам не нравиться , если нет сч-ф.

  16. #16
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    оно же к ним перешло
    Оно к ним не перешло, потому и претензия. Щебень ваш они на отв.хранение приняли.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    571
    извините за настойчивость, как же не перешло, если накладную в мае пропечатали, что купили наш щебень и сч-ф есть у них наша. Какое еще ответс. хранение, никаких договоров на хранение с ними не заключали...
    их бухгалтер не хочет давать сч-ф мне, а я думаю, что налоговикам может не понравиться, что нет сч-ф на вычет (18% с 2МЛН) всё-таки.

  18. #18
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Anna___2007, а вам и не надо делать вычет. Вам надо уменьшить начисление.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    571
    так тогда получиться 0! им весь наш щебень не понравился.
    т.е. мне сделать проводки - сторно во 2кв, не смотря на то, что они мне дадут накл. на возврат и ТТН в июле?

  20. #20
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    так тогда получиться 0!
    И что вас не устраивает?
    Щебень, который у них пока лежит, можете учесть на отдельном субсчете 41

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    571
    меня смущает, что не смотря на то, что возвратная накладная будет - 3кв,
    90/41 = с минусом надо будет делать - 2кв, разве правильно?

  22. #22
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    меня смущает, что не смотря на то, что возвратная накладная будет - 3кв,
    90/41 = с минусом надо будет делать - 2кв, разве правильно?
    ИМХО, правильно. Претензию то они вам во втором квартале написали, значит вы уже во втором квартале знали, что сделка не состоялась.

  23. #23
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Anna___2007 Посмотреть сообщение
    меня смущает, что не смотря на то, что возвратная накладная будет - 3кв,
    90/41 = с минусом надо будет делать - 2кв, разве правильно?
    Уважаемая Анна!
    То, что на вашей накладной стоит штамп - это еще ничего не значит, это не означает, что право собственности перешло к покупателю.
    Они провели приемку вашего товара и обнаружили, что вы поставили некачественный товар. Они вам написали претензию, из которой следует, что они его не приняли.
    Таким образом, право собственности не перешло к покупателю. Согласно ГК, непринятый товар (например, из-за претензий по качеству), считается находящимся на ответственном хранении у покупателя, потому что, не смотря на то, что это не их товар, они за него несут ответственность до тех пор пока вы не распорядитесь свои товаром.

    Это ваш щебень. А когда вы заберете свой щебень - совершенно уже неважно.
    С уважением, Ярослав

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    571
    Январь, Ярослав, Спасибо ВАМ большое за ответы!!!!!!

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    571
    В продолжение Марлезонского балета,
    сегодня с утра позвонила в налоговую по этому ндс с возврата, сказали нужна сч-фактура!
    наши покупатели дадут ее июлем + накл.
    мне проводить просто как обычный приход товара получается?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)