×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2007
    Сообщений
    50

    Перевод товара в материал, НДС платить?

    При покупке товара (41) НДС возместили. Теперь этот товар решили использовать для себя и хотим перевести Д10 К 41. Надо ли что-то делать с НДС? Например, восстановить его ?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Если вы не ведете необлагаемую НДС деятельность, то не нужно ничего делать с НДС по материалам.
    С уважением, Ярослав

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2007
    Сообщений
    50
    Товар (компьютер) был куплен с НДС. Фирма ведет деятельность как с НДС (продажа компьютеров), так и без НДС (продажа коробок 1С). Как я поняла, в случае с компьютером НДС не восстанавливаем?

  4. #4
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Tatiana_P Посмотреть сообщение
    Товар (компьютер) был куплен с НДС. Фирма ведет деятельность как с НДС (продажа компьютеров), так и без НДС (продажа коробок 1С). Как я поняла, в случае с компьютером НДС не восстанавливаем?
    Как я понял, компьютер будет использовать для облагаемой и для необлагаемой деятельности. Поэтому НДС нужно восстановить в части необлагаемой деятельности, рассчитанной по доле необлагаемой выручки в общей выручке за налоговый период.
    С уважением, Ярослав

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2007
    Сообщений
    50
    Спасибо, все поняла, а , извините, какой период налоговый рассматривать?

  6. #6
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Tatiana_P Посмотреть сообщение
    Спасибо, все поняла, а , извините, какой период налоговый рассматривать?
    В каком периоде перевели в МПЗ, в том и восстанавливать.
    С уважением, Ярослав

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2007
    Сообщений
    50
    Простите, еще за вопрос, а где мне бы нормативное подтверждение поискать, глава 21 НК или еще где-то?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2007
    Сообщений
    50
    А по вновь купленным материалам и ОС при деятельности облагаемой и необлагаемой НДС, мы входящий НДС не можем принять к вычету весь? тоже должны разделять? часть к вычету -часть в стоимость (материала, ОС), так?

  9. #9
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Видимо, смотря как они будут использоваться.
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  10. #10
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    А я вот не совсем поняла... компьютер - материал?
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    01.02.2007
    Сообщений
    50
    Речь идет и об ОС и о материалах, НДС получается весь к вычету нельзя ставить? Если сотрудник (работая на комьютере) занимается деятельностью и облагаемой и не облагаемой НДС, часть НДС к вычету, часть в стоимость ОС (материала, так?)

  12. #12
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    компьютер - материал?
    Почему нет?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  13. #13
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Речь идет и об ОС и о материалах, НДС получается весь к вычету нельзя ставить? Если сотрудник (работая на комьютере) занимается деятельностью и облагаемой и не облагаемой НДС, часть НДС к вычету, часть в стоимость ОС (материала, так?)
    да
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)