×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Анонимо-ночка
    Гость

    Помогите НДС в инвойсе на импорт. товар!

    При более детальном анализе импорт. поставок перед НДС и балансом выяснила след-ее:
    иностр. поставщик ошибся, когда выставлял инвойс на отгрузку и указал там плюсом свой ндс (VAT), товар растоможили с учетом этого НДС, а мы оплатили меньше, конечно, без "ихнего" НДС.
    По какой стоимости ставить товар на учет? Как сделать все красиво,с наименьшими потерями?
    Подскажите, пожалуйста, люди добрые
    Поделиться с друзьями

  2. Анонимо-ночка
    Гость

    Помогите

    Подскажите, пож-та!

  3. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Контракт на сумму с НДС, т.е. завышенную? И допника на корректировку нет?

  4. Анонимо-ночка
    Гость
    Нет контракт подписан без учета VAT (19%) и оплатили тоже без учета,но инвойс на отгрузку, на основании которого считали тамож. ст-ть больше на эти 19%.
    Как быть?

  5. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Попали на НДС и пошлину. Товар на учет вы ставите по стоимости, указанной в контракте. Не хотите обратиться к брокеру, может быть можно отКТСить в сторону уменьшения? Ошибка ведь налицо.

  6. Анонимо-ночка
    Гость
    А как быть с тем, что подаем справку и ГТД в банк. В справке указываем сумму по ГТД и они как-то связывают это с оплатами?

  7. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вот это имхо к банкирам вопрос.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)