При более детальном анализе импорт. поставок перед НДС и балансом выяснила след-ее:
иностр. поставщик ошибся, когда выставлял инвойс на отгрузку и указал там плюсом свой ндс (VAT), товар растоможили с учетом этого НДС, а мы оплатили меньше, конечно, без "ихнего" НДС.
По какой стоимости ставить товар на учет? Как сделать все красиво,с наименьшими потерями?
Подскажите, пожалуйста, люди добрые

Ответить с цитированием