×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк Аватар для piv-piv
    Регистрация
    14.12.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    771

    Билеты в отчете по командировке, вычет НДС

    Такой вопрос: сейчас можно учесть вычет по НДС по билетам, в командировке. Билеты я храню в авансовом отчете. Как эти билеты оформить в книге продаж и что подшить в журнал счетов-фактур (я подшиваю сейчас ксерокопию билетов)?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для piv-piv
    Регистрация
    14.12.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    771
    Нихто не ответит мне, да?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    34
    насколько мне известно авиа и ж/д билеты не облагаются НДС... (точно не скажу...) Если только Вы покупали эти билеты в агентстве и они там взяли доп. сбор и на этот сбор нарисовали вам в документах НДС. Я думаю, что если у вас выделен НДС (т.е. вы на каждый билет имеете документ, например квитанцию от приходника и там написано: в том числе НДС...) то можете его учесть. Могу ошибаться в своем мнении, здесь есть "доки", они вам лучше помогут!!!

  4. #4
    Клерк Аватар для Оля-ля1980
    Регистрация
    12.10.2007
    Адрес
    Сибирь
    Сообщений
    194
    Цитата Сообщение от NataNika Посмотреть сообщение
    насколько мне известно авиа и ж/д билеты не облагаются НДС... (точно не скажу...) Если только Вы покупали эти билеты в агентстве и они там взяли доп. сбор и на этот сбор нарисовали вам в документах НДС. Я думаю, что если у вас выделен НДС (т.е. вы на каждый билет имеете документ, например квитанцию от приходника и там написано: в том числе НДС...) то можете его учесть. Могу ошибаться в своем мнении, здесь есть "доки", они вам лучше помогут!!!
    В ж/д билете НДС выделяется...
    А на авиа мы выставляем сч-ф, ведь авиакомпании являются плательщиками НДС..
    А некоторые авиакомпании в авиабилете выделяют НДС

  5. #5
    Клерк Аватар для piv-piv
    Регистрация
    14.12.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    771
    НДС в билете выделен (у меня ж/д). Но как конкретно его документально оформлять?
    Вот я, например, в 1С провожу акт от поставщика (поставщик- Рос. Жел. Дорога), он автоматически попадает в Книгу покупок.
    А что подшивать к счетам-фактурам? Я подшиваю ксерокопию.
    Правильно ли я делаю, и, если нет, то как надо?

  6. #6
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Не понимаю, по какой причине оригинала в АВО недостаточно.
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  7. #7
    Клерк Аватар для piv-piv
    Регистрация
    14.12.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    771
    Andyko, вы хотите сказать, что билет подшит в авансовом отчете, и к счетам-фактурам уже ничего не надо?
    Спасибо.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)