Уважаемые клерки, выручайте, первый раз столкнулась с подобной ситуацией, перечитала форум, чуть не сошла с ума, но конкретного ответа на свои вопросы не получила: дир решил устроить мероприятие, которое я для себя обозвала "корпоративная попойка", состоящее из выезда наших сотрудников и, так, сказать, "конкурентов" на базу отдыха. В программе мероприятия: выступления сотрудников не нашей организации (по основному виду деятельности - оптовая торговля), диджей, тамада, конкурсы, шашлыки, раздача сувениров с нашим логотипом (до 100руб и выше), лотерея с призами и т.д. и т.п.
В общем, пора увольняться!!!
Наверняка, множество людей сталкивалось с подобными ситуациями, просветите, меня:
1) как назвать мероприятие?
2) с сувениров, стоимостью более 100руб. платим НДС?
3) как проводить по БУ и НУ лотерею с призами? (НДФЛ выигравшие приз платят сами?),
4) так как ни у нас, ни у компаний, читающих доклады нет лицензий на образовательные услуги, семинаром это не назовешь?
5) все расходы по мероприятию (аренда базы, доставка участников туда и обратно, покупка сувениров, призов, шашлыков, коньяков и т.д., услуги агентств, проводящих праздничные мероприятия и прочее) относим за счет чистой прибыли? Однако накладно!
Помогите, чем можете, извините, что так длинно, коротко не расскажешь!![]()






