Товар полностью был продан в марте, а транспортная компания в апреле выставила доп.счёт за расход, который увеличивает себестоимость проданного товара. Как с этим расходом быть, куда его списать на какой счёт и каким документом в 1с. Товара нет. а расход на него есть?????



