×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    lafy lafy вне форума
    Клерк Аватар для lafy
    Регистрация
    01.12.2004
    Адрес
    Орел
    Сообщений
    826

    Отклонение между бух и налог учетом? почему?

    Проводили 60 счет, (проводила не я, девочка уволилась), образовалось отклонение между бух и налоговым учетом по 1 номенклатуре, где то по цене, где то по колву, причем все остальное верно. Из месяца в месяц оно то положительное, то отрицательное, вопрос из за чего и как это можно исправить?
    Поделиться с друзьями
    Куплю время, дорого! Интересно его только мне не хватает?

  2. #2
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    могли быть какие-нибудь доп расходы на эту номенклатуру

  3. #3
    rasswet rasswet вне форума
    вне статуса Аватар для rasswet
    Регистрация
    03.06.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    649
    могло быть что где-то не поставили флаг "Отражать в ну"?
    надо всю цепочку просмотреть... какой документ сделал эту разницу

  4. #4
    Fosihas
    Гость
    Проводили 60 счет,
    или всетаки
    по счету 41???

    анализ посмотреть, не с руки? "Анализ состояния налогового учета".

    а так все может быть что и правильно.

  5. #5
    lafy lafy вне форума
    Клерк Аватар для lafy
    Регистрация
    01.12.2004
    Адрес
    Орел
    Сообщений
    826
    Смотрю "Анализ состояния налогового учета" идет разница между налоговым и бух учетом в строке косвенные расходы на сумму равную амортизации, как исправить чтоб разницы не было?
    Куплю время, дорого! Интересно его только мне не хватает?

  6. #6
    lafy lafy вне форума
    Клерк Аватар для lafy
    Регистрация
    01.12.2004
    Адрес
    Орел
    Сообщений
    826
    А еще закрытием месяца делается корректировка средней стоимости проданных товаров, из за этого и разница как убрать? и вообще зачем эта корректировка?
    Куплю время, дорого! Интересно его только мне не хватает?

  7. #7
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    потому что у вас учетная политика учет материалов по средней

  8. #8
    lafy lafy вне форума
    Клерк Аватар для lafy
    Регистрация
    01.12.2004
    Адрес
    Орел
    Сообщений
    826
    а как надо написать чтоб было не по средней, так можно?
    Куплю время, дорого! Интересно его только мне не хватает?

  9. #9
    lafy lafy вне форума
    Клерк Аватар для lafy
    Регистрация
    01.12.2004
    Адрес
    Орел
    Сообщений
    826
    поменяла в учетной политике, а как теперь пересчитать чтоб он не считал эту корректировку
    Куплю время, дорого! Интересно его только мне не хватает?

  10. #10
    rasswet rasswet вне форума
    вне статуса Аватар для rasswet
    Регистрация
    03.06.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    649
    по амортизации может быть разница, так как в НУ и БУ она может начисляться по разному. имхо!
    "...мой друг, не надо разводить еще никем не наведенные мосты..." (с) АР

  11. #11
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    вы уверены что вам надо не посредней, ведь если вы сейчас перезакроете месяц у вас вообще все цифры поедут

  12. #12
    lafy lafy вне форума
    Клерк Аватар для lafy
    Регистрация
    01.12.2004
    Адрес
    Орел
    Сообщений
    826
    у меня амортизация одинаковая тока почему то попадает в косвенные и тока в бух учет, а в налоговый нет
    уверена что не по средней, а корректировка рассчитывается закрытием месяца?
    Куплю время, дорого! Интересно его только мне не хватает?

  13. #13
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    а корректировка рассчитывается закрытием месяца?
    да

  14. #14
    lafy lafy вне форума
    Клерк Аватар для lafy
    Регистрация
    01.12.2004
    Адрес
    Орел
    Сообщений
    826
    ура получилось, но остался вопрос по амортизации.
    как правильно надо внести ОС на начало года, если до этого учет в программе не велся, у меня были занесены данные на основе обороток с аналитикой. Может по ОС надо было делать поступление, а потом ввод в эксплуатацию? но тогда на какое число? у меня это ОС куплено в 2003 году и амортизация началась тогда же.
    Куплю время, дорого! Интересно его только мне не хватает?

  15. #15
    Жанна Д'Арк Жанна Д'Арк вне форума
    предвожу Аватар для Жанна Д'Арк
    Регистрация
    30.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    340

    Осторожно Разница в БУ и НУ :((

    При проведении Анализа состояния налогового учета программа выдает следующие ошибки-расхождения между НУ И БУ:

    1. Доходы-Выручка от реализации (работ, услуг) (в уе расчеты не проводились)
    2. Расходы-Косвенные расходы.


    Расхождений быть не должно! На что обратить внимание при проверке расхождений?
    Now I’m not looking for absolution, Forgiveness for the things I do, But before you come to any conclusions Try walking in my shoes

  16. #16
    Жанна Д'Арк Жанна Д'Арк вне форума
    предвожу Аватар для Жанна Д'Арк
    Регистрация
    30.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    340

    Помогите

    Доходная часть отрегулирова-счет-фактура и акт были сделаны по ошибке разными отчетными периодами

    Расходная часть не идет
    Now I’m not looking for absolution, Forgiveness for the things I do, But before you come to any conclusions Try walking in my shoes

  17. #17
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    попробуйте проверить бухсправки где-нибудь не заполнена вкладка налоговый учет

  18. #18
    Каэтана Каэтана вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.06.2008
    Сообщений
    12
    Цитата Сообщение от lafy Посмотреть сообщение
    ура получилось, но остался вопрос по амортизации.
    как правильно надо внести ОС на начало года, если до этого учет в программе не велся, у меня были занесены данные на основе обороток с аналитикой. Может по ОС надо было делать поступление, а потом ввод в эксплуатацию? но тогда на какое число? у меня это ОС куплено в 2003 году и амортизация началась тогда же.
    Документы на начало года вводить не надо, достаточно остатков по налоговым и бухгалтерским счетам, введенным на начало года. Насчет амортизации - проверьте сроки полезного использ у этого ОС по НУ и БУ, если надо чтобы амортизация была одинаковая то и сроки должны быть одинаковые (ну и первоначальная стоим-ть конечно тоже). Смотреть их надо в Истории, а не просто в карточке ОС, потому как в карточке показывает только последнее значение. Очень похожа ситуация на то, что в истории периодических реквизитов (первонач стоим-ть и СПИ по НУ) есть изменения.

  19. #19
    Жанна Д'Арк Жанна Д'Арк вне форума
    предвожу Аватар для Жанна Д'Арк
    Регистрация
    30.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    340
    Анжелика Ник

    А ведь дествительно нужно просмотреть , бух справки не проверила.
    Now I’m not looking for absolution, Forgiveness for the things I do, But before you come to any conclusions Try walking in my shoes

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)