Здравствуйте, уважаемые клерки! Помогите, пожалуйста, если у кого минутка найдется.За первый квартал я отчиталась нулевой декларацией, а во втором кв.была деятельность и теперь надо правильно учесть расходы, а мне не хватает опыта и знаний.Я ИП на УСН, расходы на ОС у меня такие: выш.машинка стоимостью 21 200 р без НДС, плюс расходы на ее доставку 690 р, ноут плюс мышь 18 919 из них 2886 НДС, ККМ+голограмма+услуги по вводу в эксплуатацию 15192, из них 2317,43 НДС. Как мне все это правильно учесть? Я должна учитывать расходы без НДС, правильно? Какую часть я могу списывать в расходы-1/4? Стоимость машинки более 20000 руб, это имеет значение для налогового учета?
Заранее спасибо откликнувшимся!


