Добрый день уважаемые клерковцы.
Вчера сдали отчет по НДС и нам сразу дали требование о камералке в связи с тем что у нас есть облагаемые операции 18% и не облагаемые. Про раздельный учет
кое как разобралась. Вот чего не могу понять так что такое НДС восстановленый.
1) Согласно п. 16 постановления правительства от 2 декабря 2000 г. № 914 я часть, которая приходится на затраты, восстановленого НДС должна записать в книгу продаж.
2) А согласно Пункт 8 Правил учета книги покупок, книги продаж - в книге покупок я должна зарегистрируется счет-фактура только в той части, которую можно принять к вычету.
Так как правильно поступать???!!! Может ли быть восстановление в пределах одного отчетного периода (квартала)? Или все же частично регистрировать?
Прочитала уже очень много на форуме, но к единому мнению так и не пришла...Понимаю что тема очень избита..и все...Очень прошу помощи...
Первая камералка в жизни





