×
Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873

    Вопрос Строка 200 Приложения 1 к Листу 02 в новой декларации по прибыли

    Коллеги, кто-нибудь заполняет эту строку? По смыслу в ней надо отразить доходы по 251-НК, а ведь это и полученные от заказчиков авансы...займы еще...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    не заполняю...
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  3. #3
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Тоже не заполняю. По описанию, да, перечисленное в 251 статье писать надо. Только смысла в этом "труде" не вижу

  4. #4
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    и я не заполняю

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Только смысла в этом "труде" не вижу
    Я вот тоже не вижу, но пытаюсь...ведь для чего-то эта информация в декларации понадобилась налоргам...имхо все же здесь надо указывать только те доходы из 251-НК, которые формируют доход в БУ, финпомощь от учредителя, например...

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2006
    Сообщений
    1,791
    также заполнять не стала, у меня только авансы и займы, а показывать их считаю маразмом.полностью согласна с Тоней, подразумеваются скорее всего, доходы в БУ, не признанные в НУ доходами, 91счет как правило...

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2006
    Сообщений
    1,791
    но вы не находите свинством промолчать на этот счет в инструкции к декларации?

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Katebuh, а они и не промолчали

    6.3. По строке 200 указывается сумма доходов, не учитываемых при определении налоговой базы.

    И есть Статья 251. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2006
    Сообщений
    1,791
    и это подразумевает указывать авансы на дату или за период?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2006
    Сообщений
    1,791
    авансы и кредиты не считаются доходами в БУ. ПБУ Доходы организации. следовательно, рассматривать их как доходы не учитываемые при определении налоговой базы, я не буду, ибо бред.

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    и это подразумевает указывать авансы на дату или за период?
    Katebuh, читаем 251 статью:
    1. При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы:
    1) в виде имущества, имущественных прав, работ или услуг, которые получены от других лиц в порядке предварительной оплаты товаров (работ, услуг) налогоплательщиками, определяющими доходы и расходы по методу начисления;

    ну и так далее

    А БУ к заполнению декларации по прибыли не имеет отношения.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2006
    Сообщений
    1,791
    на мой взгляд, это просто не совершенство формулировки. ну маразм это - показывать авансы. опять-таки, как - ? на дату 30.06.08 или все полученные в периоде. может быть, уже кто-нибудь отправил письмо в Минфин и скоро последуют разъяснения...

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Подниму ветку в очередном отчетном периоде.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2007
    Сообщений
    101
    В письме Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 23 марта 2009 г. N 03-03-06/2/58 "Об отражении сумм доходов, не учитываемых при определении налоговой базы, в декларации по налогу на прибыль организаций" по строке 200 Приложения 1 к Листу 02 декларации должны указываться суммы авансов, полученных в порядке предварительной оплаты товаров (работ, услуг) и др.
    Подскажите, нужно указать авансы:
    1. полученные за отчетный период,
    2. которые не закрыты на конец отчетного периода?
    Я думаю, что 2 вариант, но правильно ли это?

  15. #15
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    на мой взгляд, это просто не совершенство формулировки. ну маразм это - показывать авансы.
    никакого маразма. Еще один дополнительный способ получить информацию о деятельности налогоплательщика.

  16. #16
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Подскажите, нужно указать авансы:
    1. полученные за отчетный период,
    2. которые не закрыты на конец отчетного периода?
    Я думаю, что 2 вариант, но правильно ли это?
    а чем плох первый вариант?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2007
    Сообщений
    101
    При первом варианте часть полученных в течение отчетного периода авансов, уже отработаны и в декларации по прибыли отражены по строке 010. Не должны же они отражаться и по стр.010 и по стр.200

  18. #18
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Не должны же они отражаться и по стр.010 и по стр.200
    не факт, что не должны...

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Я бы не стал отражать, потому что

    А) Строка справочная, и её неправильное заполнение не несет в себе каких-либо последствий

    Б) В принципе т.к мы используем метод начисления:

    271 ст.

    1. В целях настоящей главы доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

    3. Для доходов от реализации, если иное не предусмотрено настоящей главой, датой получения дохода признается дата реализации товаров

    Так что на момент получения предоплаты у нас отсутствует доход, как таковой.

    Просто теоретически данный подпункт (про авансы п.1, пп.1) в ст.251 вообще не должен был бы быть. Но само по себе его включение туда законодателем, не делает его доходом, а соответственно он не подлежит отражению в 200 строке прил.1 листа 2.

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    07.10.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    442
    Я эту строку всегда игнорировала, т.к. ошибки в декларации не приведшие к искажению налоговой базы ненаказуемы. Ну и не зачем им знать, сколько у меня там чего. А в новой декларации эту строку ликвидировать собирались, не смотрела еще исполнили ли... Но по-моему такой строки там больше нет.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)