Уважаемые коллеги !
В кабинете сломался сплит, температура равна уличной, а то и выше.
Голова не работает. Жуть ! Во всем путаемся !
Прошу помощи !
Фирма исключительно купли-продает как через ЕНВД, так и через ОСНО.
Торгуем методом - как продаваться товар купленный будет не знаем изначально, поэтому сначала на ОСНО его кидаем, а потом , если уходит за наличку, то НДс востанавливаем.
За купленный (привезенный товар) уплачиваем транспортным компаниям денежки, и с НДСом даже.
Вопрос 1: За налоговый период по НДС, суммы НДС выставленные поставщиками транспортных услуг рассчитывается в % соотношении от размеров выручки по двум системам НО. Часть НДСа, идет к зачету, а часть идет в расходы, т.е. в теже транспортные.
Првильно ли это ???
А в дальнейшем, эта сумма включенного в транспортные расходы НДСа так же как остальные транспортные расходы списывается пропорционально выручке по ОСНО и ЕНВД (т.е. при расчете налога на прибыль) или она пойдет в расходы исключительно по ЕНВД ???
Вопрос 2:
И вообще - какой порядок списания транспортных расходов при раздельном учете ?
Сумма транспортных расходов, подлежащих списанию в налоговом периоде рассчитывается по формуле (т.е. с учетом стоимости товаров на остатке и реализованных) , а потом делится в пропорциональном соотношении от выручки по ОСНО и ЕНВД, и списывается на расходы при расчете прибыли и ЕНВД.
Правильно ли я мыслю ?
Спасибо.


Ответить с цитированием