Здравствуйте !
Скажите пожалуйста, у нас вот такая ситуация:
1.Амортизация на автомобиль начисляется на 25 счет (газель), по итогам месяца закрывается на 20 счет.
А если у нас нет затрат прямых на 20 счете то как быть закрывать 25 на 20, и оставлять на незавершенке? В первом квартале -списали на себестоимость. Получилось что выручки не было-а себестоимость в Ф2 взялась-как быть? текущим периодом исправлять?
2. В мае поступили документы:нам оказывали услугив области защиты гос тайны и защиты информации (для лицензии ФСБ)
Акты об оказании услуг в период с февр 2007-янв 2008г
и с февр 2008-июль 2008 года.
Я не знаю как мне отнести эти расходы теперь в БУ и НУ:
1 квартал сдан как их теперь распределить в БУ и НУ.
Буду очень вам благодарна за помощь
С уважением Оксана М.

Ответить с цитированием