Извините, я новичок, поэтому могу что-нибудь не так сболтнуть. И все таки, такая вот ситуация. Я работаю в Бухсофт. В конце месяца начисляю аренду офиса в разделе покупки. Если не делаешь оприходование, то проводки не делаются. Следовательно и начисления по аренде нет и задолженности нашей перед арендодателями тоже нет. А если делаешь оприходование 31 числом, то делаются проводки не только начисления, но и вычет на НДС. Оплаты за аренду у нас еще нет, а счет-фактура попадает в книгу покупок. Может я чего не понимаю или не знаю. Мы же должны к вычету брать только те счета-фактуры по которым услуга оприходована и оплачена? Может это в программе недоработки или я просто неправильно что-нибудь делаю?





