×
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 62
  1. #31
    Аноним
    Гость
    Если мы найдем эту разницу, то можем ли мы в форме №2 написать сумму с минусом? Т.е. получится где-то минус 603 тысячи примерно.

  2. #32
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    бухгалтерская наука не терпит сослагательного наклонения... о "если" пусть думают экономисты...

    ищите 14200 в амортизации, либо в налоговых санкциях...

  3. #33
    Аноним
    Гость
    Но основной вопрос как раз и состоял в том, можем ли мы в форме №2 указать сумму с минусом, или должны поставить 0, как в строке 120 декларации по налогу на прибыль?

  4. #34
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    строка 150 ф2 = строка 180 деклы = 0

    но у Вас рвут расходы... без нахождения ошибки нельзя быть уверенным ни в декле, ни в ф2

  5. #35
    Аноним
    Гость
    Спасибо вам огромное!
    Сейчас подкорректируем что-нибудь, чтобы все сошлось. Ошибки все равно не найдем - слишком много проводок и документов.

  6. #36
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    так нельзя работать... ищите... в ОСВ по 91.2
    м.б. сажали пени, штрафы на 99.1

    или недозакрыли расходы на 90й... или пропустили на входе во второй квартал (гляньте полную ОСВ)
    Последний раз редактировалось Генук; 27.07.2009 в 15:41.

  7. #37
    Аноним
    Гость
    А какую проводку сделать в БУ, чтобы текущий налог на прибыль стал 0 в форме №2? Начислить условный расход по налоговой прибыли Дт 99.2.1 Кт 68.4.2 Сумма 603 т.р.? (по бухгалтерскому убытку условный доход уже начислили)

  8. #38
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    14200 нашли?

  9. #39
    Аноним
    Гость
    :-) неа

  10. #40
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    крепите полную ОСВ и ОСВ по 91.2

  11. #41
    Аноним
    Гость
    Мне главный бухгалтер не позволит это сделать, все-таки конфиденциальная информация. Просто попросили выяснить, какими проводками можно начислить налог, чтобы он в фрме №2 стал равен нулю, как и в декларации...

  12. #42
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    откройте полную ОСВ...
    закрыты ли под ноль счета 20, 23, 25, 26, 44, 90 и 91?

  13. #43
    Аноним
    Гость
    44, 90 и 91 закрыты в ноль, остальных счетов у нас нет

  14. #44
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    тогда гляньте ОСВ по счёту 91.2 и давайте сюда общую сумму непринимаемых расходов

  15. #45
    Аноним
    Гость
    Генук, спасибо 1000 раз за все. Пересказала все что вы написали, и было принято решение оставить сумму текущего налога с минусом, потому что мы сможем обосновать если что, откуда мы ее взяли.

  16. #46
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    не сможете обосновать...

    у Вас за полугодие на сливном счёте 68.4.2 сложился кредит 600374.87

    а по декларации при строке 100, равной 3016074, налог по строке 180 будет: 3016074*20% = 603214.80

    разница 603214.80 - 600374.87 = 2839.93 даёт недостаток расходов в сумме 2839.93 / 20% = 14199.65 ~ 14200

    не сойдётся форма 2

  17. #47
    Аноним
    Гость
    На данный момент ситуация на счетах такая:

    77 и 09 без изменений

    99.1 704,458.84 (Дт)
    99.2.2 140,892.00 (Кт)
    99.2.3 773,733.77 (Дт)

    Форма №2
    Прибыль (убыток) до налогообложения (704)
    Отложенные налоговые активы 111
    Отложенные налоговые обязательства (141)
    Текущий налог на прибыль (603)
    Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (1337)
    Постоянные налоговые обязательства (активы) 774

    Декларация по прибыли
    Стр. 100 Налоговая база 3016074.00
    Стр. 110 (Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр .150 Прил.4 к Листу 02)) 3016074.00
    Стр. 120 Налоговая база для исчисления налога 0

    Все сходится и все красиво.

  18. #48
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    так всё-таки нашли пропущенные непринимаемые расходы?
    это хорошо... ведь раньше было:
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    99.2.3 Постоянное налог. обязат. Дт 770,893.41
    а теперь стало:
    99.2.3 773,733.77 (Дт)
    как раз как мы искали 14200*20% = 2840

    давайте окончательно пройдёмся лаком... поправьте копейки в проводке
    Дт 68.4.2 - Кт 99.2.2 704458.84 * 20% = 140891.77

    и сделаем проводочку, закрывающую сливной 68.4.2 под ноль:
    Дт 68.4.2 - Кт 09<убытки прошлых лет> 603215.23 (не забудьте добавить и в строку 141 ф2)

    Проверка строки 110 декларации через строку 100 налогового убытка
    3016074 * 20% = 603214.80

    тики-так

  19. #49
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    форма 2:
    140 (704458.84)
    141 (492324.62)
    140 (140517.38)
    150 -
    190 (1337300.84)
    200 773733.77

  20. #50
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    и сделаем проводочку, закрывающую сливной 68.4.2 под ноль:
    Дт 68.4.2 - Кт 09<убытки прошлых лет> 603215.23 (не забудьте добавить и в строку 141 ф2)
    Подождите, а что это за проводка такая? Почему закрываем на счет 09?

  21. #51
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    в своё время в прошлых годах Вы сформировали налоговый актив в дебете 09 по убыткам прошлых лет как 24% от годового налогового убытка (гляньте Приложение 4 к Листу 02)... на начало этого года переоценили под 20%...

    теперь пришло время часть того убытка пустить в уменьшение налоговой текущей прибыли

  22. #52
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    в своё время в прошлых годах Вы сформировали налоговый актив в дебете 09 по убыткам прошлых лет как 24% от годового налогового убытка (гляньте Приложение 4 к Листу 02)... на начало этого года переоценили под 20%...

    теперь пришло время часть того убытка пустить в уменьшение налоговой текущей прибыли
    Вот тут совсем непонятно... Ведь мы по Д-ту 09 показали сумму 391,676.85. И сформировала я ее 01.01.2009.

  23. #53
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Дт 84.4 Кт 09 391,676.85 (это корр-ка ОНА на начало года в связи с изменением %ой ставки, в форму №2 стр.141 не попадает)
    раз провели переоценку, то на конец прошлого года на дебете 09 висела ОНА на сумму, большую переоценки в 6 раз (24%/4%):
    391676.85 * 6 = 2350061.10
    скорее всего практически вся она сложилась из убытков прошлых лет...

    раз Вы спокойно смогли оприходовать 603215.23 из накопленного ОНА для обнуления через строку 110 текущей прибыли, то прошлого убытка достаточно много...

    --------------
    на пальцах:
    когда за год фиксируется налоговый убыток, то на сливном счёте 68.4.2 образуется дебетовое сальдо в размере "налога с убытка", но так как налог в этом случае должен быть нулевым, то умное ПБУ 18/02 заставляет нас обнулить слив:
    Дт 09 - Кт 68.4.2
    и тем самым формируется наш запас на 09, который мы при последующей прибыли уменьшаем текущий сливной кредит 68.4.2 вплоть до нуля, при желании:
    Дт 68.4.2 - Кт 09

  24. #54
    Клерк Аватар для KMFDM
    Регистрация
    07.04.2005
    Сообщений
    19
    А мы должны закрывать 68.4.2 на 68.4.1 в течение отчетного периода ? И если да, где это написано?

  25. #55
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А мы должны закрывать 68.4.2 на 68.4.1 в течение отчетного периода ? И если да, где это написано?
    Надо закрывать. Написано в описании плана счетов от 1с. Если не закрывать, то автоматически баланс не правильно заполняется

  26. #56
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    не в течение - а в конце...
    сливной счёт 68.4.2 аналог вспомогательному счёту 00 и служит лишь для экономии проводок... вместо того, чтобы на каждый чих делать проводки по бюджетам - распределение по бюджетам на реальном счёте 68.4.1 удобнее делать один раз в конце отчётного периода

  27. #57
    Клерк Аватар для Аняка
    Регистрация
    04.06.2009
    Сообщений
    548
    То есть надо в конце отчетного периода делать ручную проводку Дт 68.4.1 Кт68.4.2 ? А если этого не делать - это серьезная ошибка? Я просто ориентировалась на сальдо по сч 68.4...

  28. #58
    Ника2
    Гость

    помогите мне пожалуйста))

    почему у меня во 2й форме по 150 строке налога на прибыль ниче нет (прочерк)? хотя организация получила прибыль в БУ и НУ((

  29. #59
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Ника2 Посмотреть сообщение
    почему у меня во 2й форме по 150 строке налога на прибыль ниче нет (прочерк)? хотя организация получила прибыль в БУ и НУ((
    Проводку по начислению налога сделали? И какую?

  30. #60
    Ника2
    Гость
    какие вообще могут быть варианты отсутствия налога, кроме убытков?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)