Подскажите плиз.
У нас договор с турфирмой на приобретение у них авиа и ж/д билетов для командировок директора. Приобрели по безналу авиабилет для рядового сотрудника.
Удерживаю стоимость билета из зарплаты:
Дт73 Кт51 Оплачен билет
Дт70 Кт73 Удержано из з/пл
А какие проводки делать в документе услуги сторонних организаций от поставщика билетов. Я сделала 73.6 - 60.2 на полную сумму билета, не выделяя НДС. хотя поставщик работает с НДС. Если выделяю НДС, то на счету 73.6 не полная сумма. Правильно я делаю или нет? Подскажите! Сегодня баланс сдавать.


Ответить с цитированием