Помогите, подскажите!
А что, если я экспортную операцию проведу как обычную со всеми уплатами и вычетами НДС, т.е. фактически не объявлю налоговой об экспорте? Можно ли как-то избежать разборок-подтверждений-неподтверждний? Или на всякий случай не брать к вычету входной НДС?




