×
Показано с 1 по 25 из 25
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2008
    Сообщений
    124

    Проводки по счету 000???

    Помогите разобраться, пож-та!Картина следущая:
    на 31.12.01 введены остатки ( в том числе кредиторка )
    К 000 Д 60,02 и в ОСВ выдает кредит. сальдо с минусом!
    Салдо на нач периода (0) Оборот по дебету 68000 Оборот по кредиту (0) Сальдо по кредиту -68000
    Понимаю что каких то проводок не хватает... Какие еще проводки надо сделать ?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    К 000 Д 60,02 и в ОСВ выдает кредит. сальдо с минусом!
    По какому счету то? 000 или 60.02 (что за счет?)
    И не понятно, если введена кредиторка, то почему Д 60,02

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Угадать предлагаете?
    Ну доппустим Д 000 К 84 = 68000.
    Угадал?
    Best regards, Михаил

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    30.05.2008
    Адрес
    Москва г.
    Сообщений
    271
    Цитата Сообщение от Акварель Посмотреть сообщение
    Помогите разобраться, пож-та!Картина следущая:
    на 31.12.01 введены остатки ( в том числе кредиторка )
    К 000 Д 60,02 и в ОСВ выдает кредит. сальдо с минусом!
    Салдо на нач периода (0) Оборот по дебету 68000 Оборот по кредиту (0) Сальдо по кредиту -68000
    Понимаю что каких то проводок не хватает... Какие еще проводки надо сделать ?
    поменяйте Д-т60 К-т 00

  5. #5
    Клерк Аватар для Делечка
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    1,652
    на сч.60.2 у вас должны быть -авансы выданные постащику в счет последующего получения ТМЦ или товара)и сальдо должно быть дебетовое(Д60.2 К00).
    а вот если это покупатель , то применяйте сч.62.2, если он вам должен , то дебет, если это полученные авансы в счет предстоящих отгрузок, то кредит( Д00 К 62.2)
    Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!

  6. #6
    Клерк Аватар для Делечка
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    1,652
    если он вам должен (покупатель), то 62.1(Д62.1 К00)
    Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    30.05.2008
    Адрес
    Москва г.
    Сообщений
    271
    Цитата Сообщение от Акварель Посмотреть сообщение
    Салдо на нач периода (0) Оборот по дебету 68000 Оборот по кредиту (0) Сальдо по кредиту -68000
    Понимаю что каких то проводок не хватает... Какие еще проводки надо сделать ?
    Сальдо 0 на 00сч, а какие обороты по 00 сч могут быть? я наверно что-то упустила.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2008
    Сообщений
    124
    не угадать нет... я помощи прошу..
    после введенных остатков - сделана автомат. проводка по оплате поставщику. соот-но из операций введенных вручную со счета 000сумма изчезла, а по ОСВ получается :
    Сальдо на нач периода (0) Оборот по дебету 68000(п/п) Оборот по кредиту (0) Сальдо по кредиту -68000, т.е. получается что не хватает документов входящих ( а как я их сделаю, если это задолженность за прошлый период)...

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2008
    Сообщений
    124
    Цитата Сообщение от tata-chue Посмотреть сообщение
    Сальдо 0 на 00сч, а какие обороты по 00 сч могут быть? я наверно что-то упустила.
    не, не счету 000, а 60,02...

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2008
    Сообщений
    124
    по контрагенту такая проводка по ОСВ.
    (после введенных остатков - сделана автомат. проводка по оплате поставщику. соот-но из операций введенных вручную со счета 000сумма изчезла)д.60,02 к 51 15000., а дальше что еще сделать?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    30.05.2008
    Адрес
    Москва г.
    Сообщений
    271
    А какой оборот по Д-ту 60.2(ав выд.) прошел?, если у Вас ввод остатков д-т 60.2 к-т 00 - 68 000, то оборот должен быть по кредиту 60.2, если я правельно Вас поняла.
    допустим при поступлении матер. д10 к60.1 и д60.1 к60.2
    Последний раз редактировалось tata-chue; 31.07.2008 в 09:27.

  12. #12
    Клерк Аватар для Делечка
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    1,652
    просмотрите все ли субконто заполнены.
    Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2008
    Сообщений
    124
    до меня доперло ( простите за выражение) что именно я хочу спросить...
    я же ввела остатки на конец года на 31.12. и остатков на начало нет..., может поэтому так происходит, вообщем как сделать так чтобы остатки с прошлого года перенеслись на начало текущего???

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    30.05.2008
    Адрес
    Москва г.
    Сообщений
    271
    Остатки введены правельно и они никуда не денутся на начало года.А почему остатков на начало то нет?
    При правельном вводе остатков на 00сч. недолжнобыть никаких остатков он нулевой, через него вы вводите кр-т и дб-т баланс 00 сч. остаток - 0
    при вводе дальнейших операций 00 сч. не учавствует
    Последний раз редактировалось tata-chue; 31.07.2008 в 15:52.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2008
    Сообщений
    124
    а можете написать пример для правильно ввода остатков, пож-та!!!например, какие проводки должны быть в такой ситуации:
    на 31.12 осталась задолженность по счету 60 - 10 руб.
    какие проводки должны быть чтобы получилось начальное сальдо?
    И если затем в январе была оплата -какие проводки сделать, чтобы не было сальдо на конец периода?
    На примере тогда мне все станет ясно..))) наверно.....

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    30.05.2008
    Адрес
    Москва г.
    Сообщений
    271
    Если вы должны поставщику - д-т 00 к-т 60 - 10 р.и обязательно должна быть проводка оправд. эту задолженность ; д-т 10 к-т 00 10р. дальнейшая оплата д-т 60 к-т 51 - 10 р. в данном случаи 00сч. с-до -0р.
    Последний раз редактировалось tata-chue; 31.07.2008 в 16:31.

  17. #17
    Клерк Аватар для tinkaer
    Регистрация
    27.09.2007
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,728
    Ну если задолженность кредиторская то Д00 К60, оплата соответственно Д60 К50,51
    Подпись отключена за неуплату

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2008
    Сообщений
    124
    блин я тупень видимо....

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2008
    Сообщений
    124
    Цитата Сообщение от tata-chue Посмотреть сообщение
    Если вы должны поставщику - д-т 00 к-т 60 - 10 р.и обязательно должна быть проводка оправд. эту задолженность ; д-т 10 к-т 00 10р. дальнейшая оплата д-т 60 к-т 51 - 10 р. в данном случаи 00сч. с-до -0р.
    а какая очередность проводок и на какое число ( на 31.12?)?

  20. #20
    Клерк Аватар для tinkaer
    Регистрация
    27.09.2007
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,728
    Очередность проводок по внесению остатков не важна, если все делаете одним числом. Удобнее конечно делать на 31.12. А оплату уже проведете тем числом, когда она фактически была произведена.
    Подпись отключена за неуплату

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    27.02.2008
    Сообщений
    124
    спс ок попробую....!

  22. #22
    Аноним
    Гость
    скажите, что делать,если на начало года висит остаток на счете 000?

  23. #23
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Выяснить, откуда он там взялся

  24. #24
    Аноним
    Гость
    там множество остатков было введено. это все нужно проверять? другого выхода нет?
    тяжело будет разобраться в старых чужих документах.

  25. #25
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    другого выхода нет?
    нет
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)