Почитала форум, так и не нашла однозначного ответа. Наше предприятие раздает бытовую технику в качестве подарков клиентам юридическим лицам по объемам продаж. Круг клиентов не всегда ясен, они технику распределяют между собой сами. Пришла к такому выводу:
1.Создаю приказ о рекламной акции в ассортиментом и количеством подарков.
2.Провожу поступление на материалы
3.НДС принимаю к вычету
4.Списываю товары
5.Начисляю НДС
6.Учитываю в расходах по налогу на прибыль в размере 1% от н\о дохода(Без НДС).
Что меняется, если обозначить покупателей, кроме конкретизирования покупателя в счет-фактуре? К вычету этот документ у покупателя не берется, он остается у нас?
Поправьте, если я где ошибаюсь.
С-пасибо всем.