Мы возвращаем товар поставщику со счет-фактурой. Я делаю в 1С возврат и у меня получаются следующие проводки:
Д 76 К 41
Д 76 К 68
Поставщик возврат не оплачивает, а хочет списать сумму возврата с нашей задолженности. Обязательно ли мне подписывать с поставщиком акт взаимозачета и обмениваться НДС, чтобы сделать проводку
Д 60 К 76
Если надо, то подскажите, пожалуйста, как документально оформить возврат и какие сделать проводки, чтобы не обмениваться НДС, а просто списать с задолженности

Ответить с цитированием