При проведении некоторых документов, н-р приход материалов, выделенный НДС, сразу берется к возмещению, а в книгу покупок данная счет-фактура не попадает. Подскажите, как сделать, чтобы не бралось к возмещению сразу? Программу настроили до меня, а мне удобнее в конце месяца формировать книгу покупок и сразу все сч-ф туда берутся.


Ответить с цитированием
, по которому Вы оприходовали материалы от поставщика, стоит галочка "использовать документы по договору для автоматического формирования книги покупок и книги продаж".Чтобы данная сч-ф попадала в книгу покупок автоматически, должна стоять такая галочка.
