×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. Клерк
    Регистрация
    07.01.2007
    Адрес
    г.Уфа
    Сообщений
    708

    Книга покупок

    При проведении некоторых документов, н-р приход материалов, выделенный НДС, сразу берется к возмещению, а в книгу покупок данная счет-фактура не попадает. Подскажите, как сделать, чтобы не бралось к возмещению сразу? Программу настроили до меня, а мне удобнее в конце месяца формировать книгу покупок и сразу все сч-ф туда берутся.
    Поделиться с друзьями


  2. Клерк
    Регистрация
    31.03.2008
    Сообщений
    37
    Посмотрите, в договоре (в 1С, по которому Вы оприходовали материалы от поставщика, стоит галочка "использовать документы по договору для автоматического формирования книги покупок и книги продаж".Чтобы данная сч-ф попадала в книгу покупок автоматически, должна стоять такая галочка.
    Если такой галочки нет, то придется ручками добавлять данную сч-ф в книгу покупок.

  3. Клерк
    Регистрация
    07.01.2007
    Адрес
    г.Уфа
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Fosihas Посмотреть сообщение
    Версия 7.7

  4. Клерк
    Регистрация
    07.01.2007
    Адрес
    г.Уфа
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Сомневающийся Посмотреть сообщение
    Посмотрите, в договоре (в 1С, по которому Вы оприходовали материалы от поставщика, стоит галочка "использовать документы по договору для автоматического формирования книги покупок и книги продаж".Чтобы данная сч-ф попадала в книгу покупок автоматически, должна стоять такая галочка.
    Если такой галочки нет, то придется ручками добавлять данную сч-ф в книгу покупок.
    У меня автоматом уже когда делаешь приход, НДС сразу в этой же операции брется в зачет, т.е. делается проводка Д68/2 К19, и мне это не очень удобно. Вот я хочу понять как это настроили, ведь не со всех документов так делается.

  5. Клерк
    Регистрация
    07.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    193
    Если в договоре нет галки "автоформирование книг" то появляется галка "Включать в книгу покупок" ее надо снять а на основании документа поступления делать запись кн пок.

  6. Клерк
    Регистрация
    07.01.2007
    Адрес
    г.Уфа
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Бухгалтер Корейко Посмотреть сообщение
    Если в договоре нет галки "автоформирование книг" то появляется галка "Включать в книгу покупок" ее надо снять а на основании документа поступления делать запись кн пок.
    Галку автоформирование убрала, но не появилось галки "Включать в книгу покупок". Перепровела операцию и все равно у меня автоматом он берет к возмещению с К19 в Д68/2???

  7. Клерк
    Регистрация
    07.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    193
    В какой конфигурации работаете?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)