×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Wika Wika вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2005
    Сообщений
    322

    Командировочные расходы

    Здравствуйте, господа. Помогите, пожалуйста.
    Наша организация работает на объектах в других городах и соответственно выплачивает суточные. Грядет налоговая проверка и вот появилось мнение что все наши выплаты будут признаны не действительными поскольку они не прописаны в договоре (а в сметных расценках не учтены) и не выставлен заказчику счет-фактура на командировочные расходы.
    Кто знает подскажите, пожалуйста, действительно ли необходимо отдельной счет-фактурой выставлять заказчику командировочные расходы.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Белка ТНТ Белка ТНТ вне форума
    Главбух Аватар для Белка ТНТ
    Регистрация
    20.03.2007
    Адрес
    Россия матушка Лазурный берег
    Сообщений
    8,354
    Ну так это же ваши расходы, а не заказчика
    ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..

  3. #3
    Фиалка_01 Фиалка_01 вне форума
    Клерк Аватар для Фиалка_01
    Регистрация
    01.08.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    89
    отдельной строкой командировочные в счет фактуре не прописывают. Эти расходы вообще не облагаются НДС. Было бы неплохо прописать размер командировочных расходов (принцип начисления) в трудовых договорах сотрудников, но если этого нет - не беда. Просто подтвердите эти суммы приказом директора и ФсЁ будет хорошо

  4. #4
    Wika Wika вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2005
    Сообщений
    322
    дело не в этом. дело в том что в ценообразовании (в сметах) на строительные услуги затраты на командирование рабочих не учтены. Командировки ИТР учитываются в составе накладных расходов, а рабочих нет. Поэтому командировочные рабочих заказчик возмещает отдельно

  5. #5
    Larky Larky вне форума
    Клерк Аватар для Larky
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    5,422
    Цитата Сообщение от Wika Посмотреть сообщение
    командировочные рабочих заказчик возмещает отдельно
    А на каком основании? Если в договоре это не прописано, в сметах не учтено... Если по доброй воле, то пишите допсоглашение к договору, это более в интересах заказчика... Вряд ли у вас выкинут это из доходов, а вот у него из расходов - как пить дать...

  6. #6
    Wika Wika вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2005
    Сообщений
    322
    Вот в этом все и дело. Как правильно прописать командировочные расходы? Кто -нибудь сталкивался?

  7. #7
    Larky Larky вне форума
    Клерк Аватар для Larky
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    5,422
    Мы включаем их в сметный расчет...

  8. #8
    Wika Wika вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2005
    Сообщений
    322
    Отдельной строкой пишите? А если фактически больше получается?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)