×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2004
    Сообщений
    364

    Декларация по НДС

    Что делать в ситуации, когда в одном налоговом периоде (месяце) авансы были получены и погашены?На одном из семинаров прозвучало требование налоговиков, что авансы должны включаться в декларацию как НДС начисленный и одновременно к возмещению. Сейчас собираюсь сдать перерасчеты. Необходимо ли действительно так делать?
    Спасибо,
    Алена
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Я бы сделал. Из-за этого пункта (НК ст. 171):
    8. Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные и уплаченные налогоплательщиком с сумм авансовых или иных платежей, полученных в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг).
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    Алвин, много обсуждалось на форуме. Есть решение ВАс по этому вопросу. Правильнее - начислять с каждого полученного аванса и отражать в декларации.
    Но я не делаю и не собираюсь.
    mvf, этот пункт в НК вообще "отмороженный". Включение НДС с авансов в декларацию не делает его уплаченным.
    С уважением.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Abra
    Включение НДС ... не делает его уплаченным.
    Abra, согласен. Но если МНС говорит ... :
    Методические рекомендации по НДС
    44.4. В соответствии с пунктом 8 статьи 171 Кодекса вычетам подлежат
    суммы налога, исчисленные и уплаченные налогоплательщиком (т.е.
    исчисленные и отраженные в декларации
    ) ...
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    73
    Так это же методические рекомендации...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)