Что делать в ситуации, когда в одном налоговом периоде (месяце) авансы были получены и погашены?На одном из семинаров прозвучало требование налоговиков, что авансы должны включаться в декларацию как НДС начисленный и одновременно к возмещению. Сейчас собираюсь сдать перерасчеты. Необходимо ли действительно так делать?
Спасибо,
Алена




: