×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.10.2007
    Сообщений
    104

    расчеты через 79 счет

    Подскажите, кто сталкивался с такой ситуацией:
    документы реализации идут через филиалы, а оплата поступает на р/счет головной организации.
    Как это отразить в Бухгалтерии 1.6? пока пользуемся "операциями", но мучают сомнения
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для anfisa0001
    Регистрация
    10.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,439
    для расчетов по 79 сч. можно использовать документ "Авизо".
    может, в вашей программе он и есть...если нет - обратитесь в разработчику

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    24.10.2007
    Сообщений
    104
    такого документа не нашла.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    24.10.2007
    Сообщений
    104
    Загвоздка в том, что покупатель переводит аванс на 51, в головную организацию, а реализация товаров и услуг формируется в филиале. приходится делать операции, чтобы зачитывались авансы и погашались суммы в оборотках "на местах"

  5. #5
    Клерк Аватар для anfisa0001
    Регистрация
    10.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,439
    приходится делать операции
    ну и делайте, кто вам запрещает.

    ЗЫ: а если хотите получить внятный ответ на вопрос, то почитайте правила раздела

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    29.01.2009
    Сообщений
    3
    У меня тот же вопрос.
    Если кто-нибудь знает как реализовать покупку на однин филиал а оплату покупки другим филиалом, или знает ссылки на материал - напишите.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    104
    Передать по 79 счету задолженность перед поставщиком.
    Дт 60.2 Кт 51 Филиал 1 - оплатил
    Дт 79 Кт 60.2 Филиал 1 - передал задолженность Филиалу2
    Дт 60.2 Кт 79 Филиал 2 получил внутрихоз извещение с информацией о расчетах с поставщиком
    Дт 10 Кт 60.1 - поступили ТМЦ в филил 2
    Дт 19 Кт 60.1 - Филиал 2. НДС покупки. при этом посмотрите внимательно, кто в сч-ф указан в качестве Грузополучателя, тот и будет иметь право на вычет НДС. Если сч-ф выписана на Филиал 1 (как грузополучатель), тогда лучше оформить приход материалов на склад филиала1, потом передать сами ТМЦ филиалу2. Схема аналогичная.
    Дт 60.1 Кт 60.2 - Филиал 2. зачет аванса поставщику
    Дт 68 Кт 19 - Филиал 2. книга покупок
    Ссылки рекомендую поискать в СПС типа Консультант+, но 79 счет практически не регламентирован действующим законодательством. Есть много писем по поводу заполнения реквизитов сч-ф, оформляемых в адрес обособленных подразделений и от их имени при реализации.
    Последний раз редактировалось Pugalter; 29.01.2009 в 15:50.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)